Faktúry 2021 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311940259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01062019-30062019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    08.7.2019  10.07.2019 
1311940258   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS-výmena AKU  90,96 
vrátane DPH
zml.o posk.služ.  Lc 43/2019  08.7.2019  10.07.2019 
1311940257   StVPS, a.s.
Banská Bystrica
36644030  G 270319-240619  294,70 
vrátane DPH
406200909    04.7.2019  10.07.2019 
1311940256   StVPS, a.s.
Banská Bystrica
36644030  C 270319-240619  1003,58 
vrátane DPH
406200909    04.7.2019  10.07.2019 
1311940255   AMG Security, s.r.o. 133
Nám. SNP 98/2, Zvolen
46268995  ochrana majetku 6/2019  396,00 
vrátane DPH
  Lc 81/2017  04.7.2019  10.07.2019 
1311940254   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostliosť o voz. 06/19  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.7.2019  10.07.2019 
1311940253   Šafárová Katarína MUDr.
Poštová 11, Tornaľa
50193112  010419-300619  13,94 
vrátane DPH
447/2008    03.7.2019  10.07.2019 
1311940252   VASIMED s.r.o.
Nová 21, Rim.Sobota
36640905  zdravotné výkony  243,95 
vrátane DPH
447/2008    03.7.2019  10.07.2019 
1311940251   GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr
Tomašovská 27,Rim.Sobota
36641561  lekárske nálezy  48,79 
vrátane DPH
447/2008    03.7.2019  10.07.2019 
1311940250   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 6/19, toal.papier,pap.uteráky  4626,10 
vrátane DPH
205/131/2018  Lc 33/2019  03.7.2019  10.07.2019 
1311940249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  01072019-31072019  1762,16 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.7.2019  10.07.2019 
1311940248   AGROBAN s.r.o. 131
Bátka 160
36046558  nájomné 08/2019  993,91 
vrátane DPH
1/2016/RS    02.7.2019  10.07.2019 
1311940247   Mesto Hnúšťa
Hnúšťa
00318744  Hn-komunálne odpady  315,36 
vrátane DPH
uznesenie    01.7.2019  10.07.2019 
1311940246   JUDr. Dušan Cirbes
Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota
30435382  trovy exekúcie  71,28 
vrátane DPH
návrh    26.6.2019  10.07.2019 
1311940245   JUDr. Dušan Cirbes
Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota
30435382  trovy exekúcie  138,40 
vrátane DPH
návrh    26.6.2019  01.07.2019 
1311940244   JUDr. Dušan Cirbes
Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota
30435382  trovy exekúcie  68,42 
vrátane DPH
návrh    26.6.2019  01.07.2019 
1311940243   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  863,62 
vrátane DPH
002863/73120/04    21.6.2019  01.07.2019 
1311940242   Gasper Ján, Ing. 131
Mikszátha 268, Rim.Sobota
35678691  trovy exekúcie  47,15 
vrátane DPH
uznesenie    20.6.2019  17.07.2019 
1311940241   Gasper Ján, Ing. 131
Mikszátha 268, Rim.Sobota
35678691  trovy exekúcie  49,31 
vrátane DPH
uznesenie    20.6.2019  10.07.2019 
1311940240   Gasper Ján, Ing. 131
Mikszátha 268, Rim.Sobota
35678691  trovy exekúcie  52,97 
vrátane DPH
uznesenie    20.6.2019  10.07.2019 
1311940239   Gasper Ján, Ing. 131
Mikszátha 268, Rim.Sobota
35678691  trovy exekúcie  33,55 
vrátane DPH
uznesenie    20.6.2019  17.07.2019 
1311940237   Gasper Ján, Ing. 131
Mikszátha 268, Rim.Sobota
35678691  trovy exekúcie  11,80 
vrátane DPH
uznesenie    20.6.2019  10.07.2019 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311940236   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena lambdasondy  321,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 37/2019  19.6.2019  21.06.2019 
1311940235   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompletné umytie vozidla  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 38/2019  19.6.2019  21.06.2019 
1311940234   LI-NOX s.r.o.
Sedliacka 44, Rimavská Sobota
36007145  výroba tabúľ  141,60 
vrátane DPH
  Lc 35/2019  18.6.2019  21.06.2019 
1311940233   Patakiová Edita MUDr 131
Jesenské
31917950  06/2019  6,97 
vrátane DPH
447/2008    17.6.2019  21.06.2019 
1311940232   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica
  DEKVS zľava za 05/2019  -41,24 
vrátane DPH
    17.6.2019  21.06.2019 
1311940231   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 06/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    17.6.2019  21.06.2019 
1311940230   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica
36631124  poštové služby 05/2019  3308,17 
vrátane DPH
6/2004/SPP    14.6.2019  21.06.2019 
1311940229   IB-Elektro s.r.o.
Rimavská Sobota
46375210  stojanový ventilátor 5ks  99,50 
vrátane DPH
  Lc 39/2019  13.6.2019  21.06.2019 
1311940228   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32,Bratislava
36361127  komlexná správa objektov 05/2019  2605,46 
vrátane DPH
zml.o posk.služ.    12.6.2019  21.06.2019 
1311940227   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta, Banská Bystrica
36597007  GJ 01052019-31052019  636,97 
vrátane DPH
21VPZSE/2017 35    12.6.2019  21.06.2019 
1311940226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta, Banská Bystrica
36597007  G 01052019-31052019  264,97 
vrátane DPH
21VPZSE/2017 35    12.6.2019  21.06.2019 
1311940225   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta, Banská Bystrica
36597007  C 01052019-31052019  1271,96 
vrátane DPH
21VPZSE/2017 35    12.6.2019  21.06.2019 
1311940223   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01052019-31052019  1117,55 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    11.6.2019  13.06.2019 
1311940222   TEN PRAKTIK s.r.o.
Jánošíkova 1574, Rim.Sobota
36787574  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
447/2008    11.6.2019  13.06.2019 
1311940221   MED-Emil,Szökeová E.MUDr. 131
Hostinského 4, Rim.Sobota
47338563  01032019-31052019  139,40 
vrátane DPH
447/2008    10.6.2019  13.06.2019 
1311940220   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  1285,34 
vrátane DPH
002863/73120/04    10.6.2019  13.06.2019 
1311940219   Šuran Peter, MUDr. 131
Na Troskách 241, Lubeník
31928714  01032019-31052019  55,76 
vrátane DPH
447/2008    10.6.2019  13.06.2019 
<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť