Objednávky 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OV130034    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu na NP  46,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP_Kancelárske potreby  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130033    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu na NP  117,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP_Kancelárske potreby  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130032    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu na NP  1166,05 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP_Kancelárske potreby  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130006/1    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  188,20 
bez DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP_Kancelárske potreby  22.1.2013  Ing. Beáta Makarová
poverená zastupovaním vedúceho odd. ekonomiky 
11.3.2013 
OV130027    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov HP na NP  163,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5-HP tonery  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130026    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov HP na NP  240,66 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5-HP tonery  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130025    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov HP na NP  495,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5-HP tonery  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130024    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov HP na NP  191,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5-HP tonery  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130023    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov HP na NP  354,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5-HP tonery  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130031    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov okrem HP na NP  239,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 10297/2011-IV/8-ostatné tonery okrem HP  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130030    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov okrem HP na NP  98,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 10297/2011-IV/8-ostatné tonery okrem HP  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130029    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov okrem HP na NP  243,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 10297/2011-IV/8-ostatné tonery okrem HP  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130028    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov okrem HP na NP  134,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 10297/2011-IV/8-ostatné tonery okrem HP  15.2.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.3.2013 
OV130225    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 1640 ks  5904,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  2.12.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
11.12.2013 
OV130202    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3600   12960,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  28.10.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
20.11.2013 
OV130168    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3500 ks  12600,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  17.9.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
25.9.2013 
OV130156    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kuponov v počte 3300 ks  11880 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  21.8.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
25.9.2013 
OV1300118/1    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3200 ks  11520 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  20.6.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
15.8.2013 
OV130142    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4300 ks  15480 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  30.7.2013  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
15.8.2013 
OV130251    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarne  72,00 
vrátane DPH
  30.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130250    Cyril Tarbaj - Manafit 
Teplička 78
  maľovanie nebytových priestorov  1246,50 
vrátane DPH
  20.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130249    Vlan, s.r.o. 
Dolný Šianec 1, Trenčín
  kalibrácia alkoholtesteru CA 2000, 2 balenia V-net náustkov  38,00 
vrátane DPH
  20.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130248    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  nákup bezdrôtová myš a obal na notebook  20,04 
vrátane DPH
  20.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130247    Hrubý Miroslav 
Letná 47, Spišská Nová Ves
35320991  výmena podlahovej krytiny  369,65 
vrátane DPH
  19.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130246    Sabovčíková Katarína-Nezabúdka 
Letná 39, Spišská Nová Ves
17298890  nákup neónové trubice, žiarovky a drobný nákup  164,94 
vrátane DPH
  19.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130245    LS Pracovné odevy 
Starosaská 5, Spišská Nová Ves
46255061  nákup pracovné rukavice a pracovný kabát  56,40 
vrátane DPH
  18.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130244    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  nákup PC zostáv 14 ks  5885,54 
vrátane DPH
  17.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130243    Inštalamont, s.r.o. 
Odborárov 30, Spišská Nová Ves
31720200  oprava vodovodnej batérie  16,02 
vrátane DPH
  16.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130242    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarne Lexmark  92,88 
vrátane DPH
  13.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130241    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  nákup pevný a externý disk  373,00 
vrátane DPH
  11.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130240    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  nákup registračné skrine 4ks  996,00 
vrátane DPH
  11.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130239    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  nákup kalendáre na rok 2014  518,88 
vrátane DPH
  11.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130238    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  nákup notebook Asus  407,00 
vrátane DPH
  11.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130237    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  oprava multiprojektora Acer PD 116  157,44 
vrátane DPH
  11.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
2.1.2014 
OV130236    Villa Market, s.r.o. 
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  nákup toaletného papiera  237,60 
vrátane DPH
  10.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
OV130235    Villa pro, s.r.o. 
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31682731  oprava závory  34,80 
vrátane DPH
  10.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
OV130233    Cyril Tarbaj - Manafit 
Teplička 78
  maľovanie nebytových priestorov na pracovisku v SNV  515,50 
vrátane DPH
  10.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
OV130231    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  nákup pásky na štitkovanie  150,00 
vrátane DPH
  6.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
OV130230    Papirex-Ing. František Furman 
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  nákup čistiacich prostriedkov  557,56 
vrátane DPH
  6.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
OV130229    Jarkovský Ondrej 
Gemerská 20/2, Spišská Nová Ves
37177141  nákup predlžovačiek  40,90 
vrátane DPH
  6.12.2013  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
11.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť