Objednávky 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140016    Jagespiš, s.r.o. 
Drevárska 2, Spišská Nová Ves
36820695  oprava vodovodného potrubia v AB SNV  290,40 
vrátane DPH
  6.2.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140015    SOBWATER, s.r.o 
Slavkovska 6, Levoča
36457167  oprava na zariadení pitnej a technologickej vody na pracovisku v Gelnici  112,08 
vrátane DPH
  4.2.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140014    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarne Lexmark430  95,28 
vrátane DPH
  30.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140013    Čingov Tour, s.r.o. 
Hradisko 1254, Smižany
31704298  prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov úradu  2140,00 
vrátane DPH
  29.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140012    DATAS, s.r.o. 
Štefánikovo nám.10.,Spišská Nová Ves
17083346  oprava kopírovacích strojov  261,80 
vrátane DPH
  29.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140011    Popadič Stanislav 
Bernolákova 507/17, Hrabušice
30671892  oprava chladničky  50,50 
vrátane DPH
  28.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140008    PRO GROUP, s.r.o. 
Duklianska 29, Spišská Nová Ves
36610607  výroba a oprava pečiatok  97,26 
vrátane DPH
  14.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140007    Autoservis MAJER, s.r.o. 
Strojárenská 24, Gelnica
46491066  výmena alternátora na služobnom vozidle Škoda Octavia  347,06 
vrátane DPH
  13.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140006    Autonova, s.r.o., Poprad 
Priemyselný areál Východ 3406, Poprad
31649513  oprava služobného vozidla Škoda SuperB-výmena filtra do DPF  167,33 
vrátane DPH
  13.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140005    CompekoTrend,s.r.o. 
Štefánikovo nám.6.,Spišská Nová Ves
31676596  výmena pevného disku  49,50 
vrátane DPH
  9.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140004    Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. 
Štefánikovo nám.4.,Spišská Nová Ves
36671428  školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel  156,00 
vrátane DPH
  8.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140003    BELS, s.r.o. 
Hradisko 1254, Smižany
36203637  čistenie uterákov na rok 2014  0,25/ ks 
bez DPH
  8.1.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
21.2.2014 
20140229    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných kupónov  4464 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  26.112014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
15.12.2014 
20140202    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov  14760 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  20.10.2014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
12.12.2014 
20140183    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov  18000 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  29.9.2014  Bc. Mgr. Janka Brziaková
Riaditeľka 
12.12.2014 
20140152    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov v počte 3000 ks  10800 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  19.8.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
26.9.2014 
20140128    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4000ks  14400 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  24.7.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
5.8.2014 
20140105    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 5600 ks  20160,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  18.6.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
5.8.2014 
20140092    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov  1800,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  3.6.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
10.6.2014 
20140086    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  27.5.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
10.6.2014 
20140059    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3300 ks  11880,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  23.4.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
23.5.2014 
20140041    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kúponov v počte 3800 ks  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  20.3.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
1.4.2014 
20140032    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 3800ks  13680,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  19.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140010    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4200 ks  15120,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  22.1.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140002    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  nákup stravných kupónov v počte 4500 ks  16200,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva  2.1.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140261    CompekoTrend,s.r.o. 
Stará cesta 3, Spišská Nová Ves
31676596  nákup tonerov na základe zmluvy na rok 2015   
vrátane DPH
Kúpna zmluva na dodanie tovaru č. 7/2014  10.12.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
28.1.2015 
20140024    Pergamon, s.r.o 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov NP VII-2  470,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 102972011-IV/8 ostatné tonery   11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140106    Pergamon, s.r.o 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov do HP tlačiarni  657,87 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 tonery HP  25.6.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
5.8.2014 
20140054    Pergamon, s.r.o 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup optického valca 2 ks do HPColor LJ2550  296,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 tonery HP  9.4.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
28.4.2014 
20140023    Pergamon, s.r.o 
Chemická 1, Bratislava
31327681  nákup tonerov do HP na NP VII-2  1751,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 tonery HP  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140122    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1314,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP-kance.materiál  23.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
5.8.2014 
20140080    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1955,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP-kance.materiál  21.5.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
10.6.2014 
20140025    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  297,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP-kance.materiál  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140019    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup xerografického papiera NP III-2/A  66,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140018    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup xerografického papiera NP II-2/B  66,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140116    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup kancelársky papier  2734,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5-kanc.papier  14.7.2014  Ing. Beáta Makarová
vedúca odd. ekonomiky 
5.8.2014 
20140022    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup xerografického papiera NP VII-2  454,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5-kanc.papier  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140020    XEPAP, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  nákup xerografického papiera NP III-2/B  66,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5-kanc.papier  11.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
21.2.2014 
20140040    ICZ Slovakia, Trenčín 
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky na NP DEI  1032,79 
bez DPH
RD č.236/OIaMIS/2013  27.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
1.4.2014 
20140039    ICZ Slovakia, Trenčín 
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky na NP XXV-2  3673,80 
vrátane DPH
RD č.236/OIaMIS/2013  27.2.2014  Bc. Ing. Janka Brziaková
riaditeľka 
1.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť