Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
29/2015    LE CHEQUE DEJEUNER 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka stravných lístkov v počte 3 680 ks  14 158,52 
vrátane DPH
1/OF/2015  04.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
18.5.2015 
40/2015    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka na stravné lístky v počte 4 298 ks   16 536,23 
vrátane DPH
1/OF/2015  03.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
8.6.2015 
113/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92, 949 07 Nitra
45285730  výroba kľúčov  29,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 798/2014 zo dňa 17.12.2014  10.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.12.2015 
58/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92
45285730  výroba kľúčov v počte 14 ks - kľúč FAB stavebný  21,00 
vrátane DPH
798/2014  21.07.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
21.7.2015 
28/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  objednávka na výrobu kľúčov  31,30 
vrátane DPH
798/2014  22.04.2015  PhDr. Branislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
23.4.2015 
110/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  vykonanie EK+TK na SMV NR 677EG, NR 513DG, NR 138BD  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
10.12.2015 
109/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  objednávka na výmenu tlmičov a výmenu brzdových kotúčov na SMV NR 677EG  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
10.12.2015 
60/2015    MESTO Vráble 
Hlavná 1221, 952 16 Vráble
30794536  zavedenie vnútornej tel. linky na pracovisko Vráble  100,00 
bez DPH
  29.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
31.7.2015 
103/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových pečiatok, výmena gúm a podušiek  100,00 
bez DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny 
2.12.2015 
85/2015    Microprint 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmenu podušiek  28,00 
bez DPH
  05.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.10.2015 
79/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, Nitra
11727837  Vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek   14,00 
bez DPH
801/2014  21.09.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
22.9.2015 
72/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 4 ks  28,00 
bez DPH
801/2014  03.09.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
4.9.2015 
64/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 2 ks  15,00 
vrátane DPH
801/2014  10.08.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.8.2015 
47/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie novch gúm na pečiatky a výmenu podušiek v počte 3 ks  21,00 
bez DPH
  18.06.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
23.6.2015 
45/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek  15,00 
vrátane DPH
801/2014  11.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
12.6.2015 
37/2015    Microprint 
Dobšinského 7, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie novej gumy a výmena podušiek do samonamáčacích pečiatok v počte 4 ks  22,00 
bez DPH
801/2014  21.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21.5.2015 
34/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  objednávka na vyhotovenie nových gúm , výmena podušiek  61,80 
bez DPH
801/2014  12.05.2015  PhDr. Pekarová Bronislava
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
12.5.2015 
127/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  819,35 
vrátane DPH
  21.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
22.12.2015 
101/2012    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  659,69 
vrátane DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
2.12.2015 
54/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  objednávka na dodávku repasovaných tonerov   468,09 
vrátane DPH
  06.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.7.2015 
95/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   666,00 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
5.11.2015 
86/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  556,00 
vrátane DPH
  06.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.10.2015 
80/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  811,00 
vrátane DPH
  28.9.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
30.9.2015 
61/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   785,00 
vrátane DPH
  04.08.2015  PhDr. Pekarová
riaditeľka Odboru socilnych vecí a rodiny 
5.8.2015 
43/2015    MIP, s.r.o.  
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  655,00 
vrátane DPH
  08.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
9.6.2015 
32/2015    MIP, s.r.o. 
971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  507,07 
vrátane DPH
  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
7.5.2015 
26/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   322,82 
vrátane DPH
  14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.4.2015 
68/2015    Newport Group, a.s. 
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  vzdelávanie - Logistika a skladové hospodárstvo   2 321,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514747_Z zo dňa 06.07.2015  19.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
21.8.2015 
82/2015    NOVA TRAINING, s.r.o. 
Popradská 86, Košice
36195219  Poradenský kurz - Bilancia kompetencií  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015  28.9.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
1.10.2015 
81/2015    NOVA TRAINING, s.r.o. 
Popradská 86, Košice
36195219  Poradenský kurz - Bilancia kompetencií  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015  28.9.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
1.10.2015 
3/2015    Objednáka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG 
TOMCARS-AUTOLED Prevádzka 7 949 01 Nitra
44431121  Objednávka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG  550,00 
bez DPH
  24.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
3.3.2015 
17/2015    Objednávka na dodávku repasovaných tonerov 
MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza
31629784  Objednávka na dodávku repasovaných tonerov  431,46 € 
vrátane DPH
25.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
26.3.2015 
5/2015    Objednávka na nákup 1 ks batérie do UPS 
ITSK - HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
37212931  Objednávka na nákup 1 ks batérie do UPS  190,68  
vrátane DPH
  03.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
4.3.2015 
19/2015    Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu 
L&Š s.r.o. Novozámocká 199 949 05 Nitra
36555720  Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu  95,00 € 
vrátane DPH
  27.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
7.4.2015 
4/2015    Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu budovy úradu PSVR Nitra 
L&Š s.r.o. Novozámocká 199 949 05 Nitra
36555720  Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu budovy úradu PSVR Nitra  133,00 
vrátane DPH
  24.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
3.3.2015 
12/2015    Objednávka na nákup originálnych tonerov 
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 945 05 Nitra
36657719  Objednávka na nákup originálnych tonerov  1263,00 
vrátane DPH
18.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
18.3.2015 
15/2015    Objednávka na opravu brzdného systému na SMV NR 612 BH 
TOMCARS - AUTOLED Prevádzka Levická 7 949 01 Nitra
44431121  Objednávka na opravu brzdného systému na SMV NR 612 BH  230,00 
bez DPH
24.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
24.3.2015 
14/2015    Objednávka na opravu čelného skla na SMV NR 138 BD 
AUTOSKLO Ďurech, s.r.o. Nová 185/41A 953 05 Zlaté Moravce-Prílepy
46065466  Objednávka na opravu čelného skla na SMV NR 138 BD  50,00  
vrátane DPH
23.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
23.3.2015 
6/2015    Objednávka na opravu kopírovacích zariadení 
Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra
36657719  Objednávka na opravu kopírovacích zariadení  450,00  
vrátane DPH
  04.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
6.3.2015 
16/2015    objednávka na prezúvanie pneumatík Z-L pre SMV NR677EG, NR513DG, NR135AC, NR612BH, NR286GS, NR138BD, NR291HA. 
TOMCARS - AUTOLED Prevádzka Levická 7 949 01 Nitra
44431121  objednávka na prezúvanie pneumatík Z-L pre SMV NR677EG, NR513DG, NR135AC, NR612BH, NR286GS, NR138BD, NR291HA.  200,00 € 
bez DPH
25.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
25.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť