
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 11/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 5.11.2025 | |
| 2025099 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 10/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 202088 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 9/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025078 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 8/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 2025067 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 7/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 2025057 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 25, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 6/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 2025035 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 4/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 9.4.2025 | |
| 2025030 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 5.3.2025 | |
| 2025013 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 2/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 2025003 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 1/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 2025046 | Giraterm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 5/2025 | 1297,65 vrátane DPH |
zml.10/2009 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 7.5.2025 | |
| 62550047 | FINÁL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 555,96 eur vrátane DPH |
obj.OV250004 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 62550682 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 315,96 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 | |
| 62550681 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 737,90 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 | |
| 62550687 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 2 539,99 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 | |
| 62550593 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 495,03 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550606 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550616 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 677,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550620 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550622 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550625 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550631 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 425,58 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550648 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 858,67 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550663 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 447,72 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550674 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 594,39 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550493 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 876,88 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 62550500 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 184,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 62550082 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 408,05 eur vrátane DPH |
obj.OV240088 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 | |
| 62550060 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 317,46 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 62550013 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 225,48 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV240061 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |
| 62451372 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 158,40 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 36120 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 36520 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 36720 | Fekete Erik, Mgr.-súdny exekútor Puškinová 16, 080 01 Prešov |
37881141 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 122024 | EVIKA, s.r.o. Sadová 1098/68, 093 01 Vranovn/T. |
36788601 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 17.1.2025 | |
| 2025004 | EUROPODLAHY, s.r.o. Gaboltov 109, 086 02 Gaboltov |
53408144 | údržba budovy | 400,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | obj.OV240061 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 |
| 20250049 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 83,64 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 | |
| 2025046 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 111,52 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 2024086 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 153,34 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 20240124 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36505030 | zdravotný výkon | 139,40 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |