Faktúry 2026 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052640038   CISÁR MEDI, s.r.o.
Hodská 29 Galanta
30794536  zdravot. výkony 01/2026  27,88 
bez DPH
IN č. 82/2005 z 1.8.2005    19.02.2026  24.02.2026  24.3.2026 
1052640002   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  nájom pozemkov pod prenosné garáže 12/2025  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    12.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640065   Continental Tobaco s.r.o.
Rimavská Sobota
36204731  prenájom pozemku pod prenosné garáže 03/2026  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020    9.4.2026  13.42026  15.4.2026 
1052640063   Continental Tobaco s.r.o.
Rimavská Sobota
36204731  prenájom pozemku pod prenosné garáže za 02/2026  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020    23.03.2026  25.03.2026  10.4.2026 
1052640023   CTS , s.r.o.
Tomášovská 42, Rimavská Sobota
36204731  prenájom pozemku pod prenos. garáže 01/2026  49,36 
vrátane DPH
97/105/2020    6.02.2026  10.02.2026  24.3.2026 
1052640025   Energie 2 , a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  dodávka plynu budovy UPSVaR - prac. SEREĎ 02/2026  955,00 
vrátane DPH
191/OVS/2025    10.02.2026  13.02.2026  24.3.2026 
1052640052   Energie 2, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46113177  záloha plyn budova Galanta 03/2026  971,00 
vrátane DPH
191/OVS/2025    10.3.2026  13.03.2026  24.3.2026 
1052640051   Energie 2, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46113177  záloha plyn 03/2026 budova SEREĎ  955,00 
vrátane DPH
191/OVS/2025    10.3.2026  13.03.2026  24.3.2026 
1052640041   Energie 2, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46113177  plyn dobropis budova GA 11-12/2025  - 117,84 
vrátane DPH
191/OVS/2025  dobropis  19.02.2026    24.3.2026 
1052640040   Energie 2, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46113177  vyučtovanie plyn SEREĎ  - 202,70 
vrátane DPH
191/OVS/2025  dobropis  19.02.2026    24.3.2026 
1052640026   Energie 2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  dodávka plynu budova UPSVaR Galanta 02/2026  971,00 
vrátane DPH
191/OVS/2025    10.02.2026  13.02.2026  24.3.2026 
1052640005   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 BRATISLAVA
46113177  dodávka plynu 01/2026 - budova SEREĎ  955,00 
bez DPH
191/OVS/2025 z 31.10.2025    13.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640004   Energie2, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 BRATISLAVA
46113177  dodávka plynu 01/2026 budova Galanta  971,00 
vrátane DPH
191/OVS/2025 z 31.10.2025    13.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640066   ERN s.r.o.
29.augusta , Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest pre potreby UPSVaR Galanta  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    9.4.2026  13.42026  15.4.2026 
1052640044   ERN s.r.o.
29.augusta , Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest 03/2026  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    10.3.2026  13.03.2026  24.3.2026 
1052640021   ERN s.r.o.
29.augusta , Galanta
36273261  prenájom parkov. miest 02/2026  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024    6.02.2026  10.02.2026  23.3.2026 
1052640010   ERN s.r.o. , Galanta
29. augusta 1646/6, 92401 Galanta
36273261  prenájom parkovacích miest 01/2026  200,00 
vrátane DPH
272/105/2024 z 1.11.2024    14.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640043   Ernest Varga- SEGA
Topolnica
  oprava Klimatizácie - serverovňa budova UPSVaR Galanta  86,10 
vrátane DPH
  03/2026  26.02.2026  27.02.2026  24.3.2026 
1052640012   Eurofin s.r.o.
Btatislava
  faktúra za kreditáciu frankovacieho stroja na rok 2026  159,90 
vrátane DPH
pravidená platba 1 x ročne    22.1.2026  26.01.2026  23.3.2026 
1052640070   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince
48070408  nákup a dodanie hygienických potrieb pre potreby UPSVaR GA  1127,3 
vrátane DPH
452/OVS/2022  4/2026  9.4.2026  13.42026  15.4.2026 
1052640061   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince
48070408  upratovacie služby budovy ÚPSVaR GALANTA a SEREĎ za 02/2026  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022    23.03.2026  25.03.2026  10.4.2026 
1052640039   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince
48070408  pravidelné upratovacie služby 01/2026   1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022    19.02.2026  24.02.2026  24.3.2026 
1052640009   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 12/2025  1515,36 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    13.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640032   Green Wave Recicling, s.r.o.
Ďurkova č.9, NITRA
45539197  mobilná skartácia, budovy Galanta a SEREĎ  22,14 
vrátane DPH
378/105/2022  01/2026  12.02.2026  16.02.2026  24.3.2026 
1052640019   Kolan s.r.o.,
Galanta
36708908  výmena samozatvárača  233,70 
vrátane DPH
  02/2026  26.1.2026  28.01.2026  23.3.2026 
1052640016   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1-12/2025  573,93 
vrátane DPH
323/OVS/2024    26.1.2026  28.01.2026  23.3.2026 
1052640020   Molmed -
SEREĎ
46915451  zdravotné výkony 11-12/2025  20,91 
bez DPH
IN č. 82/2005 z 1.8.2005    29.1.2026  30.01.2026  23.3.2026 
P012600129   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby.  21060 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/05/54O/42  27.04.2026  11.05.2026  12.5.2026 
P012600087   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby.  20220 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/05/54O/9  27.03.2026  10.04.2026  13.4.2026 
P01260007   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026  22920 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/05/54O/161  21.01.2026  29.01.2026  20.3.2026 
P012600047   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby.  16140 
bez DPH
94/OAOTP/2025  25/05/54O/161  25.02.2026  11.03.2026  12.3.2026 
1052640059   PROREKO s.r.o.,
Strmá vršok 18, Bratislava
35900831  účastnícky poplatok za Online odborný seminár - Manažérske vzdelávanie  119,00 
vrátane DPH
  prihláška zo dňa 11.2.2026  18.03.2026  20.03.2026  10.4.2026 
1052640018   Rulamed ,MUDr.Potheová
Hodská 29 Galanta
36708908  zdravotné výkony 10-12/2025  83,64 
bez DPH
IN č. 82/2005 z 1.8.2005    26.1.2026  28.01.2026  23.3.2026 
1052640067   Slovak Telecom , a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačný popl. 03/2026  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    9.4.2026  13.42026  15.4.2026 
1052640045   Slovak Telecom , a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikač. popl. 02/2026  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    10.3.2026  13.03.2026  24.3.2026 
1052640024   Slovak Telecom , a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 01/2026  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    6.02.2026  10.02.2026  24.3.2026 
1052640006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačný poplatok 12/2025  82,66 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    13.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640004   Slovenská pošta , a.s.
Banská Bystrica
36204731  spracovanie PPU   2,56 
bez DPH
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013    12.1.2026  15.01.2026  20.2.2026 
1052640069   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
31322832  nákup a výroba poštových poukážok  20,91 
bez DPH
2863/73120/2004  zo dňa 28.03.2026  9.4.2026  13.42026  15.4.2026 
1052640033   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
45539197  spracovanie PPU na výplatu 01/2026  3,52 
bez DPH
žiadosť. o posk. služby z 12.4.2013  01/2026  12.02.2026  16.02.2026  24.3.2026 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť