Faktúry 2022 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222240203   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 9/2022  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    14.10.2022  26.10.2022  9.11.2022 
1222240208   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Preloženie snímačov EZS  75,00 € 
bez DPH
  OV2022029  17.10.2022  26.10.2022  9.11.2022 
1222240184   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    16.09.2022  29.09.2022  7.10.2022 
1222240170   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Stiahnutie výpisu z EZS  152,50 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020  OV2022022  19.08.2022  07.09.2022  7.10.2022 
1222240166   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    12.08.2022  19.08.2022  6.9.2022 
1222240148   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    15.07.2022  28.07.2022  3.8.2022 
1222240120   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1 784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    14.06.2022  27.06.2022  4.7.2022 
1222240101   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    16.05.2022  30.05.2022  2.6.2022 
1222240081   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/2022  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    13.04.2022  28.04.2022  2.5.2022 
1222240061   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov   1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    14.03.2022  25.03.2022  4.4.2022 
1222240045   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    15.02.2022  28.02.2022  2.3.2022 
1222240023   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov   1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020    17.01.2022  27.01.2022  10.2.2022 
1222240235   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.12.2022  08.12.2022  12.1.2023 
1222240218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.11.2022  14.11.2022  12.1.2023 
1222240195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.10.2022  13.10.2022  9.11.2022 
1222240176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.09.2022  13.09.2022  7.10.2022 
1222240157   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.08.2022  12.08.2022  6.9.2022 
1222240130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,58 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.07.2022  13.07.2022  3.8.2022 
1222240114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    06.06.2022  10.06.2022  4.7.2022 
1222240091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  99,49 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.05.2022  13.05.2022  2.6.2022 
1222240075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava-Ružinov
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.04.2022  12.04.2022  2.5.2022 
1222240053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva č. 7/2020    04.03.2022  15.03.2022  4.4.2022 
1222240035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   98,67 € 
bez DPH
Zmluva č. 7/2020    03.02.2022  09.02.2022  2.3.2022 
1222240006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  98,67 € 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1222240238   Magna energia , a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.12.2022  08.12.2022  12.1.2023 
1222240219   Magna energia , a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.11.2022  14.11.2022  12.1.2023 
1222240193   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.10.2022  13.10.2022  9.11.2022 
1222240174   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu 9/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.09.2022  13.09.2022  7.10.2022 
1222240153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.08.2022  12.08.2022  6.9.2022 
1222240131   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    06.07.2022  13.07.2022  3.8.2022 
1222240112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2 590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.06.2022  10.06.2022  4.7.2022 
1222240092   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.05.2022  13.05.2022  2.6.2022 
1222240074   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 4/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.04.2022  12.04.2022  2.5.2022 
1222240051   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 3/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    03.03.2022  15.03.2022  4.4.2022 
1222240033   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    02.02.2022  09.02.2022  2.3.2022 
1222240021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 2021  1442,35 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    14.01.2022  27.01.2022  10.2.2022 
1222240013   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 1/2021  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    10.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
1222240188   OTIS Výťahy,s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
35683929  Oprava osvetlenia a privolávača na výťahu  332,00 € 
bez DPH
  OV2022023  22.09.2022  29.09.2022  7.10.2022 
1222240020   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Volania   842,28 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN    13.01.2022  27.01.2022  10.2.2022 
1222240003   MUDr. Karimová Zlatica
Poliklinika Liptovský Hrádok, 033 01
35660619  Zdravotné výkony  34,86 € 
vrátane DPH
    03.01.2022  12.01.2022  10.2.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť