Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292240289   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  750,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2022  16.09.2022  6.10.2022 
1292240265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  303,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.08.2022  24.08.2022  27.9.2022 
1292240252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  847,04 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.08.2022  11.08.2022  27.9.2022 
1292240239   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  229,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2022  27.07.2022  10.8.2022 
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022  10.8.2022 
1292240203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1061,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.06.2022  30.06.2022  10.8.2022 
1292240188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1232,25 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2022  10.06.2022  10.8.2022 
1292240170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  496,65 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2022  27.05.2022  10.6.2022 
1292240148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1045,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.05.2022  12.05.2022  10.6.2022 
1292240130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  828,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.04.2022  27.04.2022  10.6.2022 
1292240116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1523,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.04.2022  19.04.2022  10.6.2022 
1292240092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  261,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.03.2022  24.03.2022  25.4.2022 
1292240086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  694,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.03.2022  17.03.2022  25.4.2022 
1292240063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  238,66 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.02.2022  28.02.2022  25.4.2022 
1292240046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  639,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.02.2022  14.02.2022  25.4.2022 
1292240032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  178,48 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2022  26.01.2022  10.2.2022 
1292240009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  412,46 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2022  18.01.2022  10.2.2022 
1292240049   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  2 sady vlajok SR+EÚ +doprava  72,20 
vrátane DPH
  Obj.10/2022  07.02.2022  08.02.2022  25.4.2022 
1292240411   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 7-10/2022 Železničná 293,Poltár  283,18 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    14.12.2022  16.12.2022  28.12.2022 
1292240287   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2021 Železničná 293,Poltár  47,93 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    09.09.2022  16.09.2022  6.10.2022 
1292240275   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 1-6/2022 Železničná 293,Poltár  424,32 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    30.08.2022  06.09.2022  27.9.2022 
1292240031   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 5-10/2021 Železničná 293,Poltár  263,46 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    20.01.2022  26.01.2022  10.2.2022 
1292240268   František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  kombinovaná chladnička  243,88 
vrátane DPH
  Obj.53/2022, záloh.faktúra zo dňa 18.8.2022  24.08.2022  19.08.2022  27.9.2022 
1292240236   František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  skartovačky  103,98 
vrátane DPH
  Obj.51/2022  19.07.2022  18.07.2022  10.8.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť