
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102640161 | Slovenská pošta a.s. partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata soc. dávok 4/26 | 2486,00 eur bez DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.14 | xxx | 8.5.2026 | 14.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640153 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava- Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 eur vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.4.2026 | 30.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640152 | Grman Rastislav Mgr. Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | likvidácia a odvoz vyradeného nábytku | 290,00 eur bez DPH |
xxx | obj. č. 1102640033 z 28.4.2026 | 29.4.2026 | 30.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640139 | Polepuj.Si s.r.o. Železničná 1159/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
55759807 | polep-info tabule | 64,58 eur vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640013 z 10.3.2026 | 23.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 110260136 | SLOVNAFT, a.s.. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/26 | 108,62 eur vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | xxx | 20.4.2026 | 23.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640135 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | zdravotné výkony | 62,73 eur bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Z.z.376/2024-§17 | xxx | 20.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640134 | LilAdel s.r.o. Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie |
53585755 | pranie uterákov | 19,95 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640021 z 10.4.2026 | 20.4.2026 | 22.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k Dekvs 3/26 | -7,34 eur bez DPH |
Evidenčný list ext. výplat stroja z 19.5.2020 | xxx | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Štiavnica |
36631124 | zberné jazdy 3/26 | 53,85 eur vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve...z 3.7.2026 | xxx | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640130 | Grman Rastislav Mgr. Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | sťahovanie nadrozmerného nábytku | 190,00 eur bez DPH |
xxx | obj.č. 1102640026 z. 10.4.2026 | 16.4.2026 | 22.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640128 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | zdravotné výkony | 55,76 eur bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Z.z.376/2024-§17 | xxx | 16.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640126 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | teplo MY 3/26 | 4857,84 eur vrátane DPH |
AL k zmluve o dod. a odbere tepla z. 20.1.2025 | xxx | 10.4.2026 | 16.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640125 | LP Euro Trade spol. s.r.o.. Bysrická cesta 198/52,m 034 01 Ružomberok |
52878821 | čalúnenie dverí obojstr. | 319,80 eurr vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102640020 zo 7.4.2026 | 10.4.2026 | 16.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640124 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia MY, NMnV | 12,30 eur vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102640011 zo 6.3.2026 | 10.4.2026 | 23.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640123 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ulica M.R. Štefánika 812/2, 91501 Nové mesto nad Váhom |
36119369 | zdravotné výkony | 6,97 eur bez DPH |
Z.z.376/2024-§17, Výkaz k úhrade | xxx | 10.4.2026 | 20.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640122 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 125,46 eur bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 10.4.2026 | 20.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrika MY 3/26 | 25,56 eur vrátane DPH |
zmluva o združ. dod. el. č. 210/OVS/2025 | xxx | 9.4.2026 | 23.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640119 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľ. | 18,67 eur vrátane DPH |
príloha k Avízu o prijatej platbe | xxx | 8.4.2026 | 09.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky, internet 3/26, MY | 53,02 eur vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. verejných služ.z 3.3.2022 | xxx | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/26 | 75,45 eur vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. verejných služ.z 3.3.2022 | xxx | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrika ST 3/26 | 81,66 eur vrátane DPH |
zmluva o združ. dod. el. č. 210/OVS/2025 | xxx | 8.4.2026 | 23.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/26 | 550,77 eur vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | xxx | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640114 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | upratovanie 3/26 | 2857,68 eur vrátane DPH |
Zmluva č. 212 | xxx | 7.4.2 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640113 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vyúčt. vodné, stočné ST za 1-3./26 | -13,28 eur vrátane DPH |
Zmluva č.072/LO/05 z 18.5.2025 | xxx | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640112 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vodné, stočné ST 4/26 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č.072/LO/05 z 18.5.2025 | xxx | 7.4.2026 | 23.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640111 | Final - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, Kalibrácia BL694UR | 276,75 eur vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640016 z 24.3.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1102640121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPP na výplatu dávok 3/26 | 2500 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 9.4.2026 | 12.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640110 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 |
00091101 | kompatibilná fólia-vyúčt. | 0,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102640017 z 26.3.2026 | 31.3.2026 | 27.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640109 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 |
00091101 | kompatibilná fólia-zálohová faktúra | 11 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640017 z 26.3.2026 | 31.3.2026 | 27.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640108 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 31.3.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640107 | Zepelin, s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín |
36322181 | zástavy | 49,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640010 z 3.3.2026 | 24.3.2026 | 27.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640106 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena batérie na EZS | 400,68 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102640008 zo 17.2.2026 | 23.3.2026 | 26.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640105 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné MY | 191,81 vrátane DPH |
Zmluva PZ 196739_001 z 10.9.2015 | xxx | 20.3.2026 | 08.04.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640104 | PYROSLOVAKIA s.r.o. Ľ.Stárka 2722, 911 05 Trenčín |
44608101 | PHP práškový | 639,60 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102640015 z. 11.3.2026 | 20.3.2026 | 25.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640103 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | odb. seminár- Manaž.vzdelávanie vedúcich zamest. | 238,00 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102640014 z. 11.3.2026 | 18.3.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640102 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie tech. stavu IT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102640012 z. 9.3.2026 | 18.3.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 |
| 11026401010 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL, umytie | 71,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | xxx | 18.3.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zberné jazdy 2/26 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve...z 3.7.2026 | xxx | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640098 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov 2/26 | 4698,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt., služieb z 28.1.2026 | xxx | 16.3.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 |
| 1102640097 | DH-medical s.r.o. Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
54677548 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 10.4.2026 |