Faktúry 2022 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122240149   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1. štvrťrok 2022  221,08 
vrátane DPH
zml.č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.04.2022  25.04.2022  16.5.2022 
1122240128   BENET s.r.o.
Nám.SNP 974/28
36299219  Nájomné  222 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    04.04.2022  11.04.2022  11.5.2022 
1122240117   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 02/22  903,61 
vrátane DPH
č, NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.03.2022  24.03.2022  28.3.2022 
1122240078   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom za 01/22  222 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.02.2022  22.02.2022  23.2.2022 
1122240077   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 01/22  932,20 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.02.2022  22.02.2022  23.2.2022 
1122240028   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/2021  859,20 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.01.2022  26.01.2022  26.1.2022 
1122240024   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  vodné - stočné IV. štvrťrok 2021  159,74 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    13.01.2022  26.01.2022  26.1.2022 
1122240435   Aj Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
36268518  Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy  580,32 
vrátane DPH
  č. 063/2022 zo dňa 14.11.2022  24.11.2022  29.11.2022  29.11.2022 
1122240170   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  Zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 82267/09.03.2022    26.04.2022  04.05.2022  16.5.2022 
1122240105   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 313629/17.12.2021    07.03.2022  16.03.2022  17.3.2022 
1122240129   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie  84 
vrátane DPH
    04.04.2022  11.04.2022  11.5.2022 
1122240450   Matuška René JUDr.
Mariánska 35, Prievidza
36122050  paušálne trovy pri exekúcii  42,00 
vrátane DPH
§6 zák.č.233/2019 Z.z.    08.12.2022  09.12.2022  14.12.2022 
1122240167   Matuška René JUDr.
EÚ Mariánska 35, Prievidza
36122050  trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
§6 zák. č. 233/2019 Z.zˇ+Upovedomenie    25.04.2022  05.05.2022  16.5.2022 
1122240452   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.12.2022  13.12.2022  15.12.2022 
1122240452   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.12.2022  13.12.2022  13.12.2022 
1122240408   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.11.2022  11.11.2022  15.11.2022 
1122240374   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.10.2022  14.10.2022  19.10.2022 
1122240340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas. služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    09.09.2022  16.09.2022  16.9.2022 
1122240301   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.08.2022  12.08.2022  11.8.2022 
1122240255   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas. služby  35,76 
vrátane DPH
zmluva o prip. so Slovak Telekom    11.07.2022  15.07.2022  26.7.2022 
1122240133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky CPO  35,76 
vrátane DPH
zml.o pripoj. so Slovak telekom    08.04.2022  14.04.2022  11.5.2022 
1122240102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky  35,76 
vrátane DPH
zml. o pripoj. so Slovak telekom    04.03.2022  08.03.2022  11.3.2022 
1122240067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
zml. o pripoj. so Slovak telekom    08.02.2022  16.02.2022  17.2.2022 
1122240014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35763469  plyn 01/2022  2740,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.01.2022  17.01.2022  17.1.2022 
1122240013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
bez DPH
o pripojení so Slovak Telekom    10.01.2022  17.01.2022  17.1.2022 
1122240455   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/22  756,84 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    12.12.2022  16.12.2022  15.12.2022 
1122240443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Červeňa 34 12/22  1760,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.12.2022  09.12.2022  14.12.2022 
1122240442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/22 Šumperská 1  6246,31 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.12.2022  09.12.2022  14.12.2022 
1122240417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preplatok plynu  -2651,65 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.11.2022  10.12.2022  25.11.2022 
1122240406   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/22 Šumperská 1, Prievidza  6246,31 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    04.11.2022  11.11.2022  15.11.2022 
1122240405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/22 Červeňa 34, Prievidza  1760,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    04.11.2022  11.11.2022  15.11.2022 
1122240369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preplatok plynu 09/22  -3658,05 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.10.2022  09.11.2022  25.10.2022 
1122240367   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 10/22 Červeňa 34  1760,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.10.2022  14.10.2022  19.10.2022 
1122240359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 10/22  6246,31 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.10.2022  10.10.2022  6.10.2022 
1122240335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preplatok plynu 08/22  -4842,50 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    08.09.2022  10.10.2022  26.9.2022 
1122240328   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 09/22 Šumperská 1  6246,31 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    05.09.2022  09.09.2022  9.9.2022 
1122240327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 09/22 Červeňa 34  1760,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    05.09.2022  09.09.2022  9.9.2022 
1122240295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 08/22 Červeňa 34, Prievidza  1760,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    04.08.2022  12.08.2022  11.8.2022 
1122240289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 08/22  6246,31 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    02.08.2022  08.08.2022  9.8.2022 
1122240250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preplatok 06/22  4883,71 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    07.07.2022    26.7.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť