Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122240149 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1. štvrťrok 2022 | 221,08 vrátane DPH |
zml.č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.04.2022 | 25.04.2022 | 16.5.2022 | |
1122240128 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28 |
36299219 | Nájomné | 222 vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 | |
1122240117 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 02/22 | 903,61 vrátane DPH |
č, NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.03.2022 | 24.03.2022 | 28.3.2022 | |
1122240078 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom za 01/22 | 222 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | 23.2.2022 | |
1122240077 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 01/22 | 932,20 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | 23.2.2022 | |
1122240028 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2021 | 859,20 vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.01.2022 | 26.01.2022 | 26.1.2022 | |
1122240024 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vodné - stočné IV. štvrťrok 2021 | 159,74 vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | 26.1.2022 | |
1122240435 | Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy | 580,32 vrátane DPH |
č. 063/2022 zo dňa 14.11.2022 | 24.11.2022 | 29.11.2022 | 29.11.2022 | |
1122240170 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | Zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 82267/09.03.2022 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | 16.5.2022 | |
1122240105 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 313629/17.12.2021 | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 17.3.2022 | |
1122240129 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 84 vrátane DPH |
04.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 | ||
1122240450 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | paušálne trovy pri exekúcii | 42,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |
1122240167 | Matuška René JUDr. EÚ Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
§6 zák. č. 233/2019 Z.zˇ+Upovedomenie | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16.5.2022 | |
1122240452 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
1122240452 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | |
1122240408 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
1122240374 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 19.10.2022 | |
1122240340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 16.9.2022 | |
1122240301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 11.8.2022 | |
1122240255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
zmluva o prip. so Slovak Telekom | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 26.7.2022 | |
1122240133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky CPO | 35,76 vrátane DPH |
zml.o pripoj. so Slovak telekom | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 11.5.2022 | |
1122240102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky | 35,76 vrátane DPH |
zml. o pripoj. so Slovak telekom | 04.03.2022 | 08.03.2022 | 11.3.2022 | |
1122240067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
zml. o pripoj. so Slovak telekom | 08.02.2022 | 16.02.2022 | 17.2.2022 | |
1122240014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35763469 | plyn 01/2022 | 2740,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 17.1.2022 | |
1122240013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 bez DPH |
o pripojení so Slovak Telekom | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 17.1.2022 | |
1122240455 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/22 | 756,84 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 15.12.2022 | |
1122240443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34 12/22 | 1760,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |
1122240442 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/22 Šumperská 1 | 6246,31 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |
1122240417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok plynu | -2651,65 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.11.2022 | 10.12.2022 | 25.11.2022 | |
1122240406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/22 Šumperská 1, Prievidza | 6246,31 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
1122240405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/22 Červeňa 34, Prievidza | 1760,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
1122240369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok plynu 09/22 | -3658,05 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.10.2022 | 09.11.2022 | 25.10.2022 | |
1122240367 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 10/22 Červeňa 34 | 1760,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 19.10.2022 | |
1122240359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 10/22 | 6246,31 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 6.10.2022 | |
1122240335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok plynu 08/22 | -4842,50 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 08.09.2022 | 10.10.2022 | 26.9.2022 | |
1122240328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 09/22 Šumperská 1 | 6246,31 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 9.9.2022 | |
1122240327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 09/22 Červeňa 34 | 1760,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 9.9.2022 | |
1122240295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 08/22 Červeňa 34, Prievidza | 1760,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 04.08.2022 | 12.08.2022 | 11.8.2022 | |
1122240289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 08/22 | 6246,31 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | 9.8.2022 | |
1122240250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok 06/22 | 4883,71 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 07.07.2022 | 26.7.2022 |