
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640091 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 9.2.-11.2.2026 | -4340,00 bez DPH |
24.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640090 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | dobrop.-vzdelávanie 14 zam. od 2.2.-4.2.2026 | -4340,00 bez DPH |
24.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442601871 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 25200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/191 | 16.2.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1442603624 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle) | 24060 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/27 | 27.4.2026 | 06.05.2026 | 13.5.2026 |
| 1442602836 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle) | 23880 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/4 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1442600699 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 21900 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/540/168 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1442640073 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 01/2026 GL | 8445,38 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640117 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 02/2026 GL | 7689,23 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640175 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0 | 16.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640134 | STRABAG Property and Facility 0.00 |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 12/2025 GL | 6369,04 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 14.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640164 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 03/2026 GL | 5485,32 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0 | 13.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640115 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 15 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026 | 4650,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640114 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026 | 4340,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640075 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026 | 4340,00 bez DPH |
16.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640074 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026 | 4340,00 bez DPH |
16.2.2026 | 24.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1442640172 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2026 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 0 | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640112 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2026 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640067 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2026 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640009 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640005 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za12/2025 Krompachy | 3770,98 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640077 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/2026 Krompachy | 2348,70 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640057 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 1960,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640130 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/2026 Krompachy | 1902,28 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 0.00 | 12.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640060 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 GL, vyúčtovanie | 1664,86 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640176 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 03/2026 Krompachy | 1648,77 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 0 | 16.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640092 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL291KU | 1400,31 vrátane DPH |
1442640006 | 26.2.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640053 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 GL, opak.plnenie | 1393,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640104 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 GL, opak.plnenie | 1367,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640094 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL231KU | 1334,98 vrátane DPH |
1442640008 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640143 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehn. rok 2026 1.splátka GL | 1326,75 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1702 | 0.00 | 26.3.2026 | 27.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640148 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 GL, opak.plnenie | 1294 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 12/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1290,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640050 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640101 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1168,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640119 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komun. odpad Gelnica r. 2026 - 1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 4697 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |