
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640059 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 KR, vyúčtovanie | 316,91 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640123 | AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 299,71 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640088 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640083 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640016 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,06.12.25 do 01.01.26 SNV 53 | 285,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640127 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 02.03.26 SNV 55 | 267,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 11.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640006 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.12.25 do 31.12.2025 Gelnica | 265,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 08.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640036 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2026 hovory+internet | 249,79 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 0 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640169 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 243,95 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640015 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.10.25 do 01.01.26 Krompachy | 231,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 13.1.2026 | 21.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640170 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 230,01 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640131 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI | 212,79 vrátane DPH |
1442440014 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640040 | LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 | Úhrada zdravotných úkonov | 209,10 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640152 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 GL, vyúčtovanie | 194,42 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640066 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis | 177,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.1.-15.1.2026 | 172,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.1.2026 | 21.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640095 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB | 166,05 vrátane DPH |
1442640009 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640118 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2026 - 1. splátka | 165,76 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1010603030 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640098 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohože nájom a servis 02/26 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640011 | Royal Business Corporation Mlanská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis 12/25 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 12.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640109 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 GL, vyúčtovanie | 137,07 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640079 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640027 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640045 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu | 130,00 vrátane DPH |
1442540089 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640181 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640151 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 117,59 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640097 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 117,00 vrátane DPH |
1442640007 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640184 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640168 | Miamar_Med s.r.o. P. Jilemnického 22539/19, 05201 Spišská Nová Ves |
51058324 | úhrada zdrav. úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640038 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2026 | 28.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 108,08 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640182 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640165 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 4/2026 hovory SNV | 97,09999999999999 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 0 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640116 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 3/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |