Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013  24.5.2013 
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013  21.10.2013 
11340265   ELPROM NB s.r.o.
Legionárska 35, Nová Baňa
36643939  revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39  45,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    26.11.2013    27.11.2013 
11340135   Le Cheque Dejeuner, sro
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI  1811,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2013  Objednávka č.5/2013  30.05.2013  05.06.2013  30.5.2013 
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340227   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava chovancov, 09/2013  356,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2013    14.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340290   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava detí 12/2013  314,28 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    14.12.2013  do 27.12.2013  16.12.2013 
11340278   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 11/2013  413,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340238   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava 10/2013  486,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.11.2013  14.11.2013  7.11.2013 
11340121   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovanie chovancov, apríl 2013  408,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.05.2013  09.05.2013  15.5.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služ.mobily DeD  40,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-1/2010    13.12.2013  24.12.2013  13.12.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013  7.11.2013 
11340276   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340272   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.02.2013  10.12.2013 
11340239   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA
35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
11340105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefóny-pevná linka  268,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.04.2013    15.4.2013 
11340071   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Fa za pevné linky DeD  234,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    12.03.2013    12.3.2013 
11340275   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340199   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340182   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-13/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340277   SSE,a.s.
Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340200   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie- Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340183   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340116   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.05.2013  15.05.2013  7.5.2013 
11340240   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340215   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340184   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť