Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440095   Žilinčík Juraj,PhDr.
Tatranská 59, 974 11 BB
40168301  skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny  90,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2014  27.05.2014  do 10.06.2014  27.5.2014 
11440202   Zuzana Zimová
Láb 273, 900 67 Láb
32073046  individ. supevízia psychológa, 2 hod.  76,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/2014  27.10.2014  05.11.2014  28.10.2014 
11440168   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  individuálna supervízia, 2 hodiny  60,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.27/2014  16.09.2014  28.09.2014  16.9.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014  14.10.2014 
11440080   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava zam.04/2014  266,41 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    06.05.2014  do 16.05.2014  6.5.2014 
11440133   ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
  strava žiakov 06/2014  323,40 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    04.07.2014  15.07.2014  4.7.2014 
11440253   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2014  228,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014  15.12.2014 
11440252   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2014  284,43 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014  15.12.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014  11.6.2014 
11440070   ZŠ J.Zemana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy chovancov 03/2014  396,64 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2014    17.4.2014  do 25.04.2014  30.4.2014 
11440032   Základná škola J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 01/2014  308,55 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/31/2013    14.02.2014  do 21.0.2014  18.2.2014 
11440048   Základná škola J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 02/2014  259,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/1/2014    11.03.2014  do 20.03.2014  11.3.2014 
11440221   Zákl.škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2014  305,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    21.11.2014  27.11.2014  21.11.2014 
11440172   XEPAP, sro
Jesenského 4703, ZV
31628605  kancel.potreby DeD  156,02 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.28/2014  23.09.2014  do 17.11.2014  23.9.2014 
11440196   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier, A4  63,76 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    14.10.2014  09.12.2014  14.10.2014 
11440111   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.papier, 25 balíkov  65,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.15/2014  9.6.2014  do 03.08.2014  9.6.2014 
11440050   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky tovar pre DeD  124,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2014  21.03.2014  do 18.05.2014  21.3.2014 
11440015   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN
31628605  kopír.papier A4  66,00 € 
vrátane DPH
    30.01.2014  do 29.03.2014  30.1.2014 
11440257   ŠTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh,96801 Nová Baňa
30176018  N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"  189,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2014  17.12.2014  29.12.2014  18.12.2014 
11440100   Štrba karol-DOPRAVCA
Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa
30176018  odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/2014  05.06.2014  do 15.06.2014  5.6.2014 
11440243   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8,917 08 Trnava
00500810  strava žiakov 11/2014  42,10€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    11.12.2014  16.12.2014  11.12.2014 
11440213   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 10/2014  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014  7.11.2014 
11440113   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA
00500810  strava chovanca 05/2014  46,80 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    11.06.2014  do 16.06.2014  11.6.2014 
11440085   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 04/2014  45,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    12.05.2014  do 19.05.2014  12.5.2014 
11440059   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 03/2014  55,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    08.04.2014  do 15.04.2014  8.4.2014 
11440041   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 02/2014  23,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.03.2014  do 14.03.2014  10.3.2014 
11440021   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 1/2014  36,50 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/30/2013    10.02.2014  do 18.02.2014  10.2.2014 
11440131   Škol.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 06/2014  49,31 eur 
vrátane DPH
Zmluva čAB09-20/30/2013    27.06.2014  11.07.2014  3.7.2014 
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440237   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody Nemocničná 8  46,27 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
114400103   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nemocničná 8  53,98 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
114440035   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  odber vody, Nemocničná 8  95,82 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB
36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440013   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  129,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť