Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440222   Diagnostické centrum
Slovinska 1,821 04 BA
31750338  pobyt chovanca v zariadení  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    21.11.2014  26.11.2014 
11440221   Zákl.škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2014  305,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    21.11.2014  27.11.2014 
11440220   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  ubytovanie žiaka 11-12/2014  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    13.11.2014  21.11.2014 
11440219   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia
42317673  strava žiaka 12/2014  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    12.11.2014  20.11.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440216   KAMEA, Ing.Milkovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC  16,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    12.11.2014  17.11.2014 
11440215   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  strav a ubyt.10/2014 chovankyne  76,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2013    07.11.2014  18.11.2014 
11440214   Reeduk.centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strave na pobyte 10/2014  99,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    07.11.2014  18.11.2014 
11440213   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 10/2014  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440212   OUInternátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 10/2014  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    07.11.2014  17.11.2014 
11440211   Diagn.centrum
J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  strava v DC 01.10.-27.10.2014  66,73 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    07.11.2014  13.11.2014 
11440210   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014  99,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    07.11.2014  21.11.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014 
11440205   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014  2.234,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014  Objednávka č.10/2014  30.10.2014  27.11.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014 
11440203   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440202   Zuzana Zimová
Láb 273, 900 67 Láb
32073046  individ. supevízia psychológa, 2 hod.  76,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440201   SOŠ služieb a lesníctva-ubyt.
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  ubytovanie žiaka 09-10/2014  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2019/2014    27.10.2014  28.10.2014 
11440200   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis.prehliadka po 3 r.  158,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2014  24.10.2014  29.10.2014 
11440199   Spojená škola elektrot.
Školská 7, B.Bystrica
37956108  strava žiaka 10/2014  92,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2014    24.10.2014  29.10.2014 
11440198   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
42317673  strava žiaka 11/2014  60,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/19/2014    22.10.2014  25.10.2014 
11440197   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  služby na pobyte chovanca  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    22.10.2014  24.10.2014 
11440196   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier, A4  63,76 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    14.10.2014  09.12.2014 
11440195   ORANGE, a.s.
Bratislava
35697270  služ.mobily 09/2014  90,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440194   Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Jelenec
37856626  skupin.supervízia, 180 min.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440193   OUI
Lomonosovova, Trnava
00500810  strava žiaka, 09/2014  42,10 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    13.10.2014  17.10.2014 
11440192   OUI Trnava
Lomonosovova, Trnava
00500810  ubyt.žiaka na internáte  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2014    13.10.2014  17.10.2014 
11440191   Reeduk.centrum
Vráble
01811315  strava chovanca na pobyte, 09/2014  91,97 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/21/2014    10.10.2014  17.10.2014 
11440190   Reeduk.centrum
Veľké Leváre
  strava na pobyte v RC, 09/2014  74,75 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/09/2014    10.10.2014  20.10.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014 
11440187   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  servis PC + tonery  148,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2014  09.10.2014  19.10.2014 
11440186   Slovak Telekom,a.s.
Bratislava
9766677929  pevné linky DeD  160,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.10.2014  17.10.2014 
11440185   SOŠ hotel.služieb a obchodu
Jabloňová, Zvolen
37890115  strava+ubytovanie chovankyne 09/2014  57,95 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/26/2014    09.10.2014  17.10.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť