Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440166   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.  49,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.09.2014  do 24.09.2014  11.9.2014 
11440132   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 06/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    01.07.2014  10.07.2014  3.7.2014 
11440119   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014  99,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    11.06.2014  25.06.2014  11.6.2014 
11440098   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,5/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    05.06.2014  do 10.06.2014  5.6.2014 
11440229   GARANCIA-Pater Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    04.12.2014  10.12.2014  4.12.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014  5.11.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014  6.10.2014 
11440157   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 08/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.09.2014  14.09.2014  8.9.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014  7.8.2014 
11440081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 04/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.05.2014  do 10.05.2014  6.5.2014 
11440056   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, marec 2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    02.04.2014  do 10.04.2014  2.4.2014 
11440037   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 02/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.03.2014  10.03.2014  10.3.2014 
11440017   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
35678402  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11340003   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 12/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2014  do 10.01.2014  8.1.2014 
11440087   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35897270  služ.mobily DeD 04/2014  42,91 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/06/2014    12.05.2014  do 24.05,2014  12.5.2014 
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014  11.12.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014  12.11.2014 
11440186   Slovak Telekom,a.s.
Bratislava
9766677929  pevné linky DeD  160,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.10.2014  17.10.2014  13.10.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014  9.9.2014 
11440246   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov Špec.školy 12/2014  431,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.12.2014  24.12.2014  11.12.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014  4.12.2014 
11440208   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 10/2014  663,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.11.2014  18.11.2014  5.11.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014  6.10.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014  3.7.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014  6.5.2014 
11440065   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 03/2014  406,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.04.2014  do 16.042014  11.4.2014 
11440042   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2014  313,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    10.03.2014  do 19.03.2014  10.3.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014  5.6.2014 
11440064   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava na pobyte chovanca, 03/2014  75,33 € 
bez DPH
Zmluva č.Ab09-20//36/2013    08.04.2014  do 17.04.2014  8.4.2014 
11440135   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  strava chovanca na pobyte  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//12/2014    07.07.2014  do 17.07.2014  7.7.2014 
11440256   Reedukačné centrum
Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre
00181315  strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014  273,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//09/2014    15.12.2014  17.12.2014  15.12.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014  11.7.2014 
11440023   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 1/2014  396,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-01/2014    10.02.2014  do 17.02.2014  10.2.2014 
11440232   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DED  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    04.12.2014  19.12.2014  4.12.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014  5.11.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014  6.10.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014  8.9.2014 
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014  7.8.2014 
11440129   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  dodávka plynu  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    03.07.2014  21.07.2014  3.7.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014  5.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť