Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014  8.4.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014  10.3.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014  10.2.2014 
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014  11.12.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014  12.11.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014  9.9.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014  11.8.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014  8.7.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014  11.6.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014  9.5.2014 
11440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,03/2014  211,45 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.04.2014  do 17.04.2014  11.4.2014 
11440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  217,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.03.2014  do 17.03.2014  10.3.2014 
11440019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  261,20 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2006    10.02.2014  do 17.02.2014  10.2.2014 
11440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  254,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.01.2014  do 17.01.2014  15.1.2014 
11440232   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DED  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    04.12.2014  19.12.2014  4.12.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014  5.11.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014  6.10.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014  8.9.2014 
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014  7.8.2014 
11440129   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  dodávka plynu  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    03.07.2014  21.07.2014  3.7.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014  5.6.2014 
11440078   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu 5/2014  926,00 eur 
bez DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.05.2014  do 15.5.2014  6.5.2014 
11440038   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256  ubytovanie žiaka 03/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/2/2009    10.03.2014  do 17.03.2014  10.3.2014 
11440018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu za DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.02.2014  do 17.0.2014  10.2.2014 
11440013   SPP
Bratislava
35815256  vyúčt.z.plyn DeD  -1140,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    30.01.2014    30.1.2014 
11440155   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služobné mobily DeD, 07/2014  52,78 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/10/2014    27.08.2014  24.08.2014  8.9.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014  11.6.2014 
11440087   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35897270  služ.mobily DeD 04/2014  42,91 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/06/2014    12.05.2014  do 24.05,2014  12.5.2014 
11440092   REDUSCH-Dušan Mucha
Školská 40, 968 01 Nová Baňa
36039080  pracovné odevy - údržbár  111,74 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2014  27.05.2014  do 27.05.2014  27.5.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014  28.3.2014 
11440051   Le Cheque dejeuner, s.r.o
Tomášikova,BA
36328057  stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014  1861,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.3/2014  28.03.2014  do 31.03.2014  28.3.2014 
11440158   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2015"  29,40 € 
vrátane DPH
ponuka-akcia    05.09.2014  do 16.01.2015  8.9.2014 
11440151   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2015"  29,40 eur 
vrátane DPH
  ponuka  11.08.2014  do 22.08.2014  11.8.2014 
11440011   Poradca, s.r.o,
ri Celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2014"  29,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka  21.01.2014  do 12.06.2014  21.1.2014 
11440001   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014  29,40 € 
vrátane DPH
    08.01.2014  do 09.01.2014  8.1.2014 
11440010   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie, Nál.13  -20,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440009   SSE,a.s.
Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  -7,09 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440008   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie  -544,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
9000748364   Slovenská pošta
Banská Bystrica
36631124  poštové poukazy na účet, 300 ks  8,87 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/1/2014  16.4.2014  do 22.5.2014  30.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť