Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540174   COOP Jednota SD Žarnovica
Bystrická 44, 968 01 Nová Baňa
00169030  Potraviny /skupina B/ DeD Nová Baňa  549,53 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/05/2015    10.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1150088   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1
00647951  Strava 4/2015  548,10 
vrátane DPH
AB09-20/03/2015    11.05.2015  19.05.2015  12.5.2015 
11540020   DSS Hrabiny
Rekareačná 393,Nová Baňa
00647951  strava, 01/2015  514,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.BA09-20/03/2015    04.02.2015  17.02.2015  5.2.2015 
11540197   COOP Jednota SD
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Potraviny 9/2015 sk.B-DeD N.Baňa  488,97 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2015    13.10.2015  15.10.2015  14.10.2015 
11540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia 12/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    3.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
11540218   MAGNA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  Elektrická energia 11/2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    04.11.2015  12.11.2015  12.11.2015 
11540188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    5.10.2015  15.10.2015  9.10.2015 
11540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa  442,14 €  
vrátane DPH
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013    09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    05.08.2015  12.08.2015  10.8.2015 
11540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 7/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    07.07.2015  15.07.2015  7.7.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.-30.6.2015  442,14 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 5/2015  442,14 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013     30.04.2015  15.05.2015  7.5.2015 
11540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrickej energie DeD 4/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2015  15.04.2015  10.4.2015 
11540050   MAGNA ENERGIA, a.s.
itrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 03/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    16.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
11540019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie na 02/2015  442,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    04.02.2015  15.02.2015  5.2.2015 
11540137   Základná škola J.Zemana-ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Obedy, režijné nákl.6/2015   404,36 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/17/2014    13.07.2015  17.07.2015  13.7.2015 
11540038   Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
46379053  preprava detí N.Baňa-Železnô a späť  396,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2015  05.03.2015  09.03.2015  5.3.2015 
11540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  El.energia 1.1.15-10.11.2015  376,29 € 
vrátane DPH
AB09-20/47/2013    18.11.2015  24.11.2015  19.11.2015 
11540276   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Strava 12/2015  375,64 € 
vrátane DPH
AB09-20/03/2015    22.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
11540067   COOP Jednota
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  potraviny  365,64 € 
vrátane DPH
KZ č.AB09-20/05/2015    15.04.2015  17.04.2015  15.4.2015 
11540040   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2015  360,64 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/17/2014  05.03.2015  17.03.2015  5.3.2015 
11540093   COOP Jednota, SD
Bystrická 44,966 81 žarnovica
00169030  Potraviny 4/2015  358,79 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2015    13.05.2015  15.05.2015  13.5.2015 
11540124   Róbert Svetlík-AKAR
Hodruša Hámre č.296, 966 61 Hodruša Hámre
41412397  Whirlpool BFL 8001W  345,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.30/2015   25.06.2015  10.07.2015  25.6.2015 
11540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska18, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok  344,07 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/47/2013    16.01.2015  09.02.2015  16.1.2015 
11540203   Základná škola J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava+ režij.nákl.9/2015 DeD N.Baňa   341,56 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2015    19.10.2015  20.10.2015  20.10.2015 
11540228   COOP Jednota SD
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Potraviny Sk.B DeD N.Baňa  321,00 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2015    11.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1140074   Základná škola Jána Zemana-ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava a režijné náklady 3/2015  321,22 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.04.2015  22.04.2015  16.4.2015 
11540139   COOP Jednota Žarnovica, s.d.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Potraviny 6/2015  314,34 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/05/2015    13.07.2015  16.07.2015  13.7.2015 
11540262   COOP Jednota Žarnovica
Bystrická 44, 968 01 Žarnovica
00169030  Potraviny 11/15 Sk. B DeD N.Baňa  312,20 € 
vrátane DPH
AB09-20/05/2015    10.12.2015    11.12.2015 
11540143   Reedukačné centrum č.1106
908 73 Veľké Leváre
  Vyúčtovanie dohody o dobrovoľ.pobyte-stravné 2.Q.2015-J.Kóňa.   312,39 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/13/2015    20.07.2015  29.07.2015  27.7.2015 
11540120   ELEKTRO-MUSIC J.Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
  Odborná skúška elektr.spotrebič.  304,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/15/2013    16.06.2015  26.06.2015  24.6.2015 
11540110   ZŠ Jána Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava, režijné náklady za 5/2015  301,72 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2014    04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540258   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava+režij. náklady 11/15 DeD N.Baňa  297,08 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2014    7.12.2015  10.12.2015  9.12.2015 
11540234   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava 10/2015,rež.nákl. DeD N.Baňa  296,31 € 
vrátane DPH
AB09-20/17/2014    18.11.2015  23.11.2015  19.11.2015 
11540083   Základná škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  Strava a režijné náklady 4/2015  265,18 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    07.05.2015  18.05.2015  7.5.2015 
11540226   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  Pneu Barum, olej ,filter, pneusservis  255,70 € 
vrátane DPH
AB09-20/23/2014  50/2015,52/2015  11.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
11540032   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov za 01/2015  254,75 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    24.02.2015  26.02.2015  24.2.2015 
11540111   COOP Jednota.s.d.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
00169030  Potraviny za 5/2015  238,17 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB-09/20/05/2015    10.06.2015  12.06.2015  10.6.2015 
11540270   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  Kanc.potr.-náplň HP,Canon,Xerox  235,26 € 
vrátane DPH
AB09-20/26/2014  Obj.č.57/2015  17.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
11540008   CBA Slovakia, sro
Duk.hrdinov 2 .Lučenec
36620319  potraviny počas Vianoc, sk.C  228,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č. /2014  15.01.2015  19.01.2015  16.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť