Faktúry 2016 (DeD Polomka, Dimitrovova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11/2016   Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  1/16 Tel. hovory  33,47 
vrátane DPH
2029677882    08.02.2016  10.02.2016  25.4.2017 
8/2016   Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  Tel. hovory, mobilné  20,99 
vrátane DPH
2029677882    26.01.2016  29.01.2016  25.4.2017 
4/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  T-com, hovory, internet  36,07 
vrátane DPH
2029677882    14.01.2016  18.01.2016  25.4.2017 
160/2016   O.B.K. stavebno-obchodná spoločnosť
Školská 589/1, 976 68 Heľpa
31603301  Realizácia stavebných úprav  28 912,87 
vrátane DPH
3/2016    22.12.2016  23.12.2016  11.5.2017 
164/2016   Obec POLOMKA
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
00313726  Stočné, RD.č.1  121,36 
vrátane DPH
31/2009    28.12.2016  29.12.2016  11.5.2017 
123/2016   Obec POLOMKA
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
00313726  Stočné  77,08 
vrátane DPH
31/2009    25.10.2016  27.10.2016  4.5.2017 
84/2016   Obec POLOMKA
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
00313726  Stočné, RD.č.1  125,46 
vrátane DPH
31/2009    26.07.2016  28.07.2016  27.4.2017 
83/2016   Obec POLOMKA
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
00313726  Stočné, RD.č.2  8,98 
vrátane DPH
31/2009    26.07.2016  28.07.2016  27.4.2017 
39/2016   Obec POLOMKA
Osloboditeľov 12
00313726  Stočné  111,52 
vrátane DPH
31/2009    08.04.2016  12.04.2016  26.4.2017 
141/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia, RD.č.2, 12/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    05.12.2016  07.12.2016  4.5.2017 
138/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia - nedoplatok  386,61 
vrátane DPH
4003/2013    24.11.2016  28.11.2016  4.5.2017 
128/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia, RD.č. 1, 11/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    03.11.2016  07.11.2016  4.5.2017 
111/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia, RD.č.1, 10/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    03.10.2016  05.10.2016  2.5.2017 
99/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia, RD.č.1, 9/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    06.09.2016  09.09.2016  2.5.2017 
89/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia, RD.č.1, 8/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    01.08.2016  03.08.2016  27.4.2017 
73/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia RD.č.1, 7/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    13.07.2016  15.07.2016  27.4.2017 
60/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina, RD. č.1, 6/2016  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    02.06.2016  06.06.2016  27.4.2017 
48/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia, 5/16, RD.č.1  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    02.05.2016  05.05.2016  26.4.2017 
37/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.energia, 4/16, R.D.1  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    06.04.2016  08.04.2016  26.4.2017 
20/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia, 3/16  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    02.03.2016  04.03.2016  26.4.2017 
9/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  2/16 Elektrická energia  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    02.02.2016  05.02.2016  25.4.2017 
5/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia   41,82 
vrátane DPH
4003/2013    14.01.2016  18.01.2016  25.4.2017 
1/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia 1/16  400,00 
vrátane DPH
4003/2013    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
129/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. stravné lístky   1591,20 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2016  04.12.2016  4.5.2017 
120/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. stravné lístky   57,60 
vrátane DPH
49345/2015    14.10.2016  18.10.2016  2.5.2017 
117/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky   1875,60 
vrátane DPH
49345/2015    13.10.2016  17.10.2016  2.5.2017 
102/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnanci  57,60 
vrátane DPH
49345/2015    13.09.2016  16.09.2016  2.5.2017 
101/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnanci  1609,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.09.2016  12.09.2016  2.5.2017 
92/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnancov  1242,00 
vrátane DPH
49345/2015    08.08.2016  10.08.2016  27.4.2017 
64/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  1666,80 
vrátane DPH
49345/2015    10.06.2016  17.06.2016  27.4.2017 
52/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky  1785,60 
vrátane DPH
49345/2015    10.05.2016  12.05.2016  27.4.2017 
40/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky  1526,40 
vrátane DPH
49345/2015    12.04.2016  14.04.2016  26.4.2017 
23/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Gastrokarty  1692,00 
vrátane DPH
49345/2015    10.03.2016  11.03.2016  26.4.2017 
147/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky  1731,60 
vrátane DPH
6801/2015    13.12:2016  15.12.2016  4.5.2017 
79/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1490,40 
vrátane DPH
6801/2015    13.07.2016  18.07.2016  27.4.2017 
12/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron. strav. lístky  1574,90 
vrátane DPH
6801/2015    15.02.2016  15.02.2016  25.4.2017 
3/2016   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  1869,76 
vrátane DPH
6801/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
162/2016   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
00000036  Spotreba vody, RD.č. 1  207,79 
vrátane DPH
806200290    28.12.2016  29.12.2016  11.5.2017 
76/2016   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
00000036  Spotreba vody, RD.č.1,  214,81 
vrátane DPH
806200290    13.07.2016  18.07.2016  27.4.2017 
32/2016   STVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
00000036  Spotreba vody  190,94 
vrátane DPH
806200290    01.04.2016  05.04.2016  26.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Polomka, Dimitrovova 2

Tlačiť