Faktúry 2016 (DeD Polomka, Dimitrovova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
7/2016   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
00000356  Tel. hovory Orange  14,44 
vrátane DPH
A 1733243    19.01.2016  22.01.2016  25.4.2017 
6/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - preplatok  - 132,15 
vrátane DPH
P1411/2015    14.01.2016  21.01.2016  25.4.2017 
5/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia   41,82 
vrátane DPH
4003/2013    14.01.2016  18.01.2016  25.4.2017 
4/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  T-com, hovory, internet  36,07 
vrátane DPH
2029677882    14.01.2016  18.01.2016  25.4.2017 
3/2016   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  1869,76 
vrátane DPH
6801/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
2/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/16  239,39 
vrátane DPH
P1411/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
1/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia 1/16  400,00 
vrátane DPH
4003/2013    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
147/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky  1731,60 
vrátane DPH
6801/2015    13.12:2016  15.12.2016  4.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Polomka, Dimitrovova 2

Tlačiť