Faktúry 2016 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hovory + internet - 12/2016  89,99 
vrátane DPH
7/2014, D1-8/2014,9/2014,10/2014    30.12.2016  24.01.2017 
11640441   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné a stočné 9-12/2016 - VS 6  54,76 
vrátane DPH
Príloha č. 3 a č.4 -25.11.2011     30.12.2016  12.01.2017 
11640440   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA
Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné a stočné 9-12/2016- Chalupkova č.2  556,91 
vrátane DPH
Príloha č. 3 a č.4 -25.11.2011     30.12.2016  11.01.2017 
11640439   Ing.Katarína Milkovičová, chemická čistiareň
Riadok č. 44, 034 01 Ružomberok
33018031  Pranie a žehlenie bielizne 1 chovankyňa - VS 6 10-12/2016  54,08 
bez DPH
  21/06/2016  30.12.2016  12.01.2017 
11640438   Obec Čierny Balog
Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog
00313343  Komunálny odpad za 4 Q 2016 VS - 6  28,60 
bez DPH
Zákon 582/2004    30.12.2016  13.01.2017 
11640437   ŠJ pri Spojenej škole
Laskomerského č. 3, 977 46 Brezno
42317657  Stravné za december 2016 2 chovanci  32,43 
bez DPH
  15/06/2016,5/05/2016  30.12.2016  15.01.2017 
11640435   SOFT -GL s.r.o.
Belehradská č. 1, 040 13 Košice
36182214  Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4, obdobie od 05.12.2016 - 04.12.2017  39,24 
bez DPH
    30.12.2016  13.01.2017 
11640450   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preplatok plynu  -1.541,95 
vrátane DPH
13/2015    31.12.2016  09.02.2017 
11640449   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny nedopatok  254,74 
vrátane DPH
13/2014    31.12.2016  09.02.2017 
11640448   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny nedoplatok  1.128,66 
vrátane DPH
13/2014    31.12.2016  09.02.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť