Faktúry 2017 (DeD Hnúšťa, Budovateľov 801 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740110   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  310,03 
vrátane DPH
4013/2013    05.04.2017  13.04.2017  22.5.2017 
11740089   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  67,57 
vrátane DPH
4013/2013    14.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  110,33 
vrátane DPH
4013/2013    08.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740076   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  310,03 
vrátane DPH
4013/2013    08.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740073   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  895,44 
vrátane DPH
P1407/2015    03.03.2017  09.03.2017  18.4.2017 
11740062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  108,13 
vrátane DPH
4013/2013    07.02.2017  23.02.2017  15.3.2017 
11740061   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  68,45 
vrátane DPH
4013/2013    17.02.2017  23.02.2017  15.3.2017 
11740046   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  895,44 
vrátane DPH
P1407/2015    07.02.2017  14.02.2017  15.3.2017 
11740045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  289,95 
vrátane DPH
4013/2013    07.02.2017  14.02.2017  15.3.2017 
11740023   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu-nedoplatok  2229,69 
vrátane DPH
P1407/2015    17.01.2017  23.01.2017  14.3.2017 
11740022   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  100,75 
vrátane DPH
4013/2013    17.01.2017  23.01.2017  14.3.2017 
11740008   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  873,37 
vrátane DPH
P1407/2015    05.01.2017  10.01.2017  14.3.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  109,81 
vrátane DPH
4013/2013    05.01.2017  10.01.2017  14.3.2017 
11740003   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  352,16 
vrátane DPH
4013/2013    05.01.2017  10.01.2017  14.3.2017 
11740380   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíková 3, 040 17 Košiece-Barca
17150922  strava za 12/2017  67,20 
vrátane DPH
00/2017/000951    11.12.2017  15.12.2017  20.2.2018 
11740379   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíková 3, 040 17 Košiece-Barca
17150922  strava za 11/2017  60,80 
vrátane DPH
00/2017/000951    11.12.2017  15.12.2017  20.2.2018 
11740329   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíková 3, 040 17 Košiece-Barca
17150922  strava za 10/2017  83,20 
vrátane DPH
00/2017/000951    06.11.2017  14.11.2017  20.2.2018 
11740305   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíková 3, 040 17 Košiece-Barca
17150922  strava za 09/2017  89,60 
vrátane DPH
00/2017/000951    10.10.2017  19.10.2017  19.2.2018 
11740304   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíková 3, 040 17 Košiece-Barca
17150922  strava za 08/2017  25,60 
vrátane DPH
00/2017/000951    10.10.2017  19.10.2017  19.2.2018 
11740411   KoleR Service, spol. s r.o.
Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa
44180675  výmena okennej kľučky - skupina Srdiečko  25,00 
vrátane DPH
  2/192/2017  28.12.2017  29.12.2017  21.2.2018 
11740350   KoleR Service, spol. s r.o.
Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa
44180675  výmena dverí - rodinný dom Hviezdička  1104,34 
vrátane DPH
  2/164/2017  24.11.2017  28.11.2017  20.2.2018 
11740349   KoleR Service, spol. s r.o.
Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa
44180675  výmena okien (rodinný dom Srdiečko)  915,02 
vrátane DPH
  2/163/2017  24.11.2017  28.11.2017  20.2.2018 
11740390   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  nákup PC + inštalácia  585,84 
vrátane DPH
  2/201/2017  18.12.2017  20.12.2017  20.2.2018 
11740376   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  oprava tlačiarne  48,00 
vrátane DPH
  20/200/2017  08.12.2017  12.12.2017  20.2.2018 
11740338   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  toner  35,40 
vrátane DPH
  2/181/2017  13.11.2017  15.11.2017  20.2.2018 
11740248   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
00004021  oprava PC  46,50 
vrátane DPH
  2/119/2017  16.08.2017  23.08.2017  26.9.2017 
11740225   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  inštalácia PC - NTB - soc.úsek  39,00 
vrátane DPH
  2/109/2017  20.07.2017  24.07.2017  16.8.2017 
11740224   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  inštalácia tlačiarne - soc.úsek  39,00 
vrátane DPH
  2/110/2017  20.07.2017  24.07.2017  16.8.2017 
11740220   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  nákup tlačiarne HP Color Laser JET  280,20 
vrátane DPH
  2/110/2017  14.07.2017  19.07.2017  15.8.2017 
11740219   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  nákup Notebbok HP 250  546,00 
vrátane DPH
  2/109/2017  14.07.2017  19.07.2017  15.8.2017 
11740168   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  tlačiareň EPSON L386  162,00 
vrátane DPH
  2/89/2017  01.06.2017  02.06.2017  14.7.2017 
11740031   Juraj Maťko KT SERVIS
Daxnerová 748, 980 61 Tisovec
40210243  oprava tlačiarne EPSON L210  54,60 
vrátane DPH
  2/18/2017  24.01.2017  31.01.2017  14.3.2017 
11740133   Jaroslav Miklo RETEZ
M.R.Štefánika 445
30433509  odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení  150,00 
vrátane DPH
  2/67/2017  21.04.2017  27.04.2017  22.5.2017 
11740392   Ján Cerovský
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
34231714  krovinorez - dielňa DeD  669,00 
vrátane DPH
  2/205/2017  18.12.2017  21.12.2017  20.2.2018 
11740276   inSPORTline s.r.o.
Električná 6471, 911 01 Trenčín
36311723  tovar zakúpený vrámci projektu"šikovné lienky"ŤZP sk.  356,10 
vrátane DPH
  2/139/2017  21.09.2017  25.09.2017  20.10.2017 
11740299   Ing.K.Milkovicová, KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie  15,49 
vrátane DPH
  2/161/2017  04.10.2017  17.10.2017  19.2.2018 
11740266   Ing.Jaroslav Hecko
Muránska 486, 980 61 Tisovec
10903968  vypracovanie štúdie - k ŤZP skupine(bezpariérový prístup)  150,00 
vrátane DPH
  2/136/2017  13.09.2017  20.09.2017  20.10.2017 
11740025   Ing.Igor Račko
Sklárska 580/27, 987 01 Poltár
14178320  meranie odchádzajúcich spalín kotlov a pl. sporákov  92,96 
vrátane DPH
  2/13/2017  20.01.2017  25.01.2017  14.3.2017 
11740385   Ing. Michal Bachratý
Karpatská 1, 917 01 Trnava
00000000  ubytovanie za 12/2017  60,00 
vrátane DPH
K02-2014.06-1    15.12.2017  19.12.2017  20.2.2018 
11740333   Ing. Michal Bachratý
Karpatská 1, 917 01 Trnava
00000000  ubytovanie za 11/2017  60,00 
vrátane DPH
K02-2014.06-1    08.11.2017  13.11.2017  20.2.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801

Tlačiť