Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740320   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
  48/2017   06.10.2017  18.10.2017  9.10.2017 
11740319   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  strava žiakov za mesiac september 2017   68,41  
vrátane DPH
  47/2017  06.10.2017  16.10.2017  9.10.2017 
11740318   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109  stravné žiakov mesiac september   8,53 
vrátane DPH
  37/2017  06.10.2017  16.10.2017  9.10.2017 
11740317   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava žiakov - mesiac september 2017  43,92 
vrátane DPH
  46/2017   06.10.2017  18.10.2017  9.10.2017 
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017  5.10.2017 
11740315   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  supervízia odborného tímu 5x individuálna  200,00 
vrátane DPH
  44/2017  05.10.2017  14.10.2017  5.10.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017  4.10.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017  3.10.2017 
11740312   Základná škola s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu - chovanci Ded   193,52 
vrátane DPH
  35/2017  03.10.2017  05.10.2017  3.10.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017  3.10.2017 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH
11640/01    02.10.2017  16.10.2017  3.10.2017 
11740309   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.10.2017  04.10.2017  3.10.2017 
11740308  
     
bez DPH
        3.10.2017 
11740307   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.10.2017  26.09.2017  3.10.2017 
11740306   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová   194,00  
vrátane DPH
  43/2017  30.09.2017  15.10.2017  2.10.2017 
11740305   Xepap, spol.s.ro.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier   143 
vrátane DPH
    28.09.2017  26.11.2017  29.9.2017 
11740304   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017  25.9.2017 
11740303   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov  40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  03.10.2017  25.9.2017 
11740302   YMCA BA
821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67
42417457  účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov   40,00 
vrátane DPH
  42/2017  25.09.2017  02.10.2017  25.9.2017 
11740301   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   214,81 
vrátane DPH
    25.09.2017  22.10.2017  25.9.2017 
11740300   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce
00306296  faktúra za obedy   21,28 
vrátane DPH
  41/2017  21.09.2017  28.09.2017  21.9.2017 
11740299   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady na služby za mesiac august 2017   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    21.09.2017  03.10.2017  21.9.2017 
11740298   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy a režijné náklady   34,20  
vrátane DPH
  38/2017   20.09.2017  02.10.2017  20.9.2017 
11740297   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát   10,00 
vrátane DPH
  40/2017   20.09.2017  28.09.2017  20.9.2017 
11740296   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu chovancov   124,32  
vrátane DPH
  39/2017  20.09.2017  28.09.2017  20.9.2017 
11740295   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská
  ubytovanie za september Patrik Kuchár   5,00 
vrátane DPH
  37/2017  20.09.2017  22.09.2017  20.9.2017 
11740294   Svojpomocné družstvo JHR Hriňová
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  zemiaky 300 kg   108,00 
vrátane DPH
  36/2017  18.09.2017  13.09.2017  19.9.2017 
11740293   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  úprava web stránky   480,00 
vrátane DPH
  34/2017  14.09.2017  25.09.2017  19.9.2017 
11740292   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hriňová, Śkolská jedáleň 1575
37831283  Strava september 2017   169,53 
vrátane DPH
  35/2017  18.09.2017  19.09.2017  19.9.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH
  33/2017  14.09.2017  25.09.2017  14.9.2017 
11740290   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Tímové stretnutie zamestnancov Ded  275,0 
vrátane DPH
    14.09.2017  18.09.2017  14.9.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017  11.9.2017 
11740288   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  strava chovancov   53,20 
vrátane DPH
  111/2016  11.09.2017  20.09.2017  11.9.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017  11.9.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH
019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017  11.9.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017  11.9.2017 
11740284  
     
bez DPH
        11.9.2017 
11740283   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  rozbor pitnej vody   160,32  
vrátane DPH
  32/2017  04.09.2017  10.09.2017  5.9.2017 
11740282   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH
  4015/2013  04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť