Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740297   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát   10,00 
vrátane DPH
  40/2017   20.09.2017  28.09.2017 
11740296   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu chovancov   124,32  
vrátane DPH
  39/2017  20.09.2017  28.09.2017 
11740268   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Stravné september - Eremiáš P., Kováč M.   117,58 
vrátane DPH
  102/2016  14.08.2017  24.08.2017 
11740267   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M.   10,00 
vrátane DPH
  102/2016  14.08.2017  24.08.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017 
11740430   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac november 2017   47,58 
vrátane DPH
  46/2017  15.12.2017  25.12.2017 
11740369   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu október 2017   47,58  
vrátane DPH
  46/2017  10.11.2017  20.11.2017 
11740317   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava žiakov - mesiac september 2017  43,92 
vrátane DPH
  46/2017   06.10.2017  18.10.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017 
11740337   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - RD Detva  133,17  
vrátane DPH
ZM: 18381/2016 -M_ODSM    23.10.2017  01.11.2017 
11740299   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady na služby za mesiac august 2017   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    21.09.2017  03.10.2017 
11740273   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  náklady za služby   133,17 
vrátane DPH
ZM18381/2016-M-ODSM    25.08.2017  05.09.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za el. energiu, za plyn   133,17  
bez DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    24.07.2017  03.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť