Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740064.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235876/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740063.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235696/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740062.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova389/9, R.S
00319031  Poplatok za komunálny odpad 2017  97,81 
bez DPH
Roz. 1620235693/2017    15.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740061.00   SOŠ služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9,Ban.Štiavnica
42317673  Ubytovanie 4/2016  25,00 
bez DPH
č.1/2016    13.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740058.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Elektrina 2/2017  541,01 
vrátane DPH
č. 4043/2013    09.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740057.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 794 ks  3017,20 
bez DPH
č. 6801/2015    09.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740051.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov 976/38,R.S
36631221  Internet, TV 2/2017  19,80 
vrátane DPH
č.20131206/6042    09.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740047.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Spotreba plynu 2/2017  970,28 
vrátane DPH
č.P1412/2015    06.2.2017  09.02.2017  9.3.2017 
11740040.00   SOŠ technická Lučenec
Dukelských hrdinov 2, LC
00893307  Strava 2/2017  48,09 
bez DPH
č.002/2016    03.2.2017  09.02.2017  9.3.2017 
11740037.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta5,BB
36644030  Vodné, stočné 10-12/2016  235,81 
vrátane DPH
č. 406200731    01.2.2017  09.02.2017  9.3.2017 
11740034.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta 5, BB
36644030  Vodné a stočné  205,67 
vrátane DPH
č. 406200731    26.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740033.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta 5, BB
36644030  Vodné a stočné  299,59 
vrátane DPH
č. 406200731    26.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740032.00   Veolia, StVPS, a. s.
Partizánská cesta 5, BB
36644030  Vodné a stočné  305,14 
vrátane DPH
č. 406200731    26.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740031.00   Spoločenstvo vlastníkov bytov
Rožňavská 5, RS
45026874  Mesačná platba za byt  142,97 
bez DPH
Výpočtový list 1/17    26.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740029.00   Orange, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefón  160,96 
vrátane DPH
č. A7903974    25.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740028.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  2820,21 
vrátane DPH
č.P1412/2015    18.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740017.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina  230,40 
vrátane DPH
č. 4043/2013    11.1.2017  17.01.2017  21.2.2017 
11740014.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  34,20 
bez DPH
č.6801/2015    09.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740013.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3256,60 
bez DPH
č.6801/2015    09.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740010.00   Orange, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefón  2,00 
vrátane DPH
č. A7903974    09.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740009.00   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, BA
35763469  e-mailová schránka  0,59 
vrátane DPH
č. 0240236    05.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740003.00   RSNET, s. r.o.
Dukelských hrdinov 976/38, RS
36631221  Internet I/2017  20,80 
vrátane DPH
č.20131206/6042    04.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740002.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  899,55 
vrátane DPH
č.P1412/2015    03.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740001.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina  557,68 
vrátane DPH
č. 4043/2013    03.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť