Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740091.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 3/2017  970,28 
vrátane DPH
zmluvač. P1412/2015    06.3.2017  14.03.2017  20.4.2017 
11740047.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešany
35743565  Spotreba plynu 2/2017  970,28 
vrátane DPH
č.P1412/2015    06.2.2017  09.02.2017  9.3.2017 
11740501.00   Molimpex. s. r. o.
Miksztha 5, RS
31566481  Náradie  995,96 
vrátane DPH
137/2017  27.12.2017  28.12.2017  15.1.2018 
11740279.00   Svitek Ján
Mládežnícká 777, Hnúšťa
10901507  Revízie el. zariadení, blezkozvodov, spotrebičov  1000,00 
bez DPH
  70/2017  10.7.2017  12.07.2017  20.10.2017 
11740489.00   Loja, s. r. o.
Poštová 66, Tornaľa
44827792  Rohová sedačka  1129,00 
vrátane DPH
149/2017  27.12.2017  28.12.2017  15.1.2018 
11740249.00   INTEGRA - chrán. dielne, n. o.
Cementárská cesta 6, B.B
31908918  Kuchynská linka, obklad steny  1736,00 
bez DPH
  67/2017  19.6.2017  21.06.2017  20.10.2017 
11740275.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 567 ks  2154,60 
bez DPH
č.6801/2015    06.7.2017  07.07.2017  20.10.2017 
11740301.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 572 ks  2173,60 
bez DPH
č.6801/2015    07.8.2017  14.08.2017  20.10.2017 
11740469.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 742 ks  2819,60 
vrátane DPH
č.68012015    12.12.2017  19.12.2017  15.1.2018 
11740028.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn  2820,21 
vrátane DPH
č.P1412/2015    18.1.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740170.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 748 ks  2842,40 
bez DPH
č.4043/2013    18.4.2017  20.04.2017  20.10.2017 
11740401.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 789 ks  2998,20 
vrátane DPH
č.68012015    03.11.2017  10.11.2017  11.1.2018 
11740057.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 794 ks  3017,20 
bez DPH
č. 6801/2015    09.2.2017  17.02.2017  9.3.2017 
11740318.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 827 ks  3142,60 
bez DPH
č.6801/2015    06.9.2017  13.09.2017  20.10.2017 
11740200.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické str. poukážky 841 ks  3195,80 
bez DPH
č.6801/2015    09.5.2017  11.05.2017  20.10.2017 
11740366.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 857 ks  3256,60 
vrátane DPH
č.68012015    06.10.2017  13.10.2017  11.1.2018 
11740013.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  El. stravné poukážky  3256,60 
bez DPH
č.6801/2015    09.1.2017  12.01.2017  21.2.2017 
11740110.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 860 ks  3268,00 
bez DPH
zmluva č. 6801/2015    13.3.2017  17.03.2017  20.4.2017 
11740240.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 6/2017 881 ks  3347,80 
bez DPH
č.6801/2015    07.6.2017  09.06.2017  20.10.2017 
11740324.00   Best Camp, s.r.o.
Podlav.cesta 6452/29, BB
50899821  Detský tábor Počúvadlo  6198,40 
bez DPH
  87/2017  11.9.2017  19.09.2017  20.10.2017 
11740470.00   Ing. Július Kisbenedek -ABAKUS
Tomašovská 46, RS
34226982  Výmena okien - riaditeľstvo DeD  10859,04 
vrátane DPH
107/2017  13.12.2017  18.12.2017  15.1.2018 
11740471.00   AUTORIS, s. r. o.
Školská36, RS
36785601  Škoda Rapid Ambition 1,0 TSI 70 kW  13500,00 
vrátane DPH
č.Z201765372Z    14.12.2017  15.12.2017  15.1.2018 
11740387.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2017  -328,13 
vrátane DPH
č4043/2013    27.10.2017  29.11.2017  11.1.2018 
11740292.00   SOŠ technická Lučenec
Dukelských hrdinov,LC
00893307  Dobropis za stravu 5-6/2017  -4,38 
bez DPH
    24.7.2017  24.07.2017  20.10.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť