Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840398   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   171,00  
vrátane DPH
  84/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840399   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za materiál   9,99  
vrátane DPH
  85/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840400   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta, DT687AU  330,00 
vrátane DPH
  86/2018  13.12.2018  20.12.2018  13.12.2018 
11840401   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu december 2018   34,16 
vrátane DPH
  64/2018  13.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840402   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu december 2018   13,30  
vrátane DPH
  49/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840403   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840404   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   55,49  
vrátane DPH
  52/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH
  87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840406   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   207,00 
vrátane DPH
  88/2018   17.12.2018   23.12.2018  17.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH
  89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840408   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra
35833289  faktúra za materiál   231,60 
vrátane DPH
  90/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH
  91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840410   Odborné učilište internátne V.Gaňu
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu december 2018   25,05 
vrátane DPH
  66/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840411   Vladimír Ďurica - Drevovýroba
Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová
34325131  faktúra za materiál   99,60 
vrátane DPH
  92/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840412   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  faktúra za knihy, časopisy   42,76  
vrátane DPH
  93/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840413   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie internát  82,37  
vrátane DPH
SR:85/512018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
11840414   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie, internát   51,43 
vrátane DPH
SR:85/512018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH
  94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH
  95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840417   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za materiál   275,99 
vrátane DPH
  96/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840418   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis autá   499,90 
vrátane DPH
  97/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH
  98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840420   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   327,00 
vrátane DPH
  99/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840421   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby november 2018   191,76 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.12.2018  27.12.2018  21.12.2018 
11840422   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   995,00  
vrátane DPH
  100/2018   21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840423   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   990,00 
vrátane DPH
  101/2018  21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840424   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za materiál   997,00 
vrátane DPH
  102/2018   21.12.2018  27.12.018   27.12.2018 
11840425   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu za mesiac december 2018   145,67 
vrátane DPH
  47/2018  27.12.2018  28.12.2018  27.12.2018 
11840426   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefon   240,31  
vrátane DPH
    28.12.2018  31.12.2018  28.12.2018 
11840427   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz ko, čist., derat.   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    02.01.2019  16.01.2019  3.1.2019 
11840428   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
317466632  faktúra za služby   204,00 
vrátane DPH
  01/2019   03.01.2019  07.01.2019   3.1.2019 
11840429   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za služby   881,49  
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    16.01.2019  09.02.2019  16.1.2019 
11840430   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu december 2018   48,79 
vrátane DPH
  43/2018  16.01.2019  21.01.2019  16.1.2019 
11840431   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu december 2018   22,61  
vrátane DPH
  50/2018  16.01.2019  14.01.2019   16.1.2019 
11840432   Obec Veľká nad Ipľom
Veľlká nad Ipľom č.86
00316539  faktúra za stravu 12/2018  29,60 
vrátane DPH
  63/2018  16.01.2019  14.01.2019  16.1.2019 
11840433   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu december 2018   18,00 
vrátane DPH
  48/2018  16.01.2019  11.01.2019  16.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť