Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840282   Spoločnosť priateľov Ded Bratislava
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  vzdelávanie   110,00  
vrátane DPH
  53/2018   18.09.2018  24.09.2018  19.9.2018 
11840246   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  faktúra za stravné chovancov mimo Ded   37,50 
vrátane DPH
  35/2018  30.07.2018  08.08.2018  30.7.2018 
11840127   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  faktúra za vzdelávanie - odborný seminár   40,00  
vrátane DPH
  24/2018   11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
11840095   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen
17316537  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   176,00 
vrátane DPH
  16/2018  20.03.2018  30.03.2018  20.3.2018 
11840428   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
317466632  faktúra za služby   204,00 
vrátane DPH
  01/2019   03.01.2019  07.01.2019   3.1.2019 
11840401   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu december 2018   34,16 
vrátane DPH
  64/2018  13.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840384   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu november 2018   48,80 
vrátane DPH
  64/2018  10.12.2018  18.12.2018   10.12.2018 
11840355   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu - október 2018  47,58 
vrátane DPH
  64/2018  12.11.2018  20.11.2018  12.11.2018 
11840311   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu mesiac september 2018  45,14 
vrátane DPH
  64/2018   08.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840208   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu máj 2018   48,80 
vrátane DPH
  46/2017  18.06.2018  26.06.2018  18.6.2018 
11840193   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby 9,10,11 / 2018   204,00  
vrátane DPH
  43/2017  06.06.2018  30.06.2018  6.6.2018 
11840169   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu apríl 2018   40,26  
vrátane DPH
  46/2017  15.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840129   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za mesiac marec 2018  46,36  
vrátane DPH
  46/2017  11.04.2018  22.04.2018  11.4.2018 
11840084   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby   176,00 
vrátane DPH
  43/2017  14.03.2018  31.03.2018  14.3.2018 
11840074   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu február 2018   34,16 
vrátane DPH
  46/2017  12.03.2018  19.03.2018  12.3.2018 
11840051   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za 01/2018  17,08 
vrátane DPH
  46/2017  13.02.2018  20.02.2018  13.2.2018 
11840025   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby - internát, stravy   184,00 
vrátane DPH
  43/2017  17.01.2018  30.01.2018  17.1.2018 
11840014   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za december 2017  39,04 
vrátane DPH
  46/2017  15.01.2018  11.01.2018  15.1.2018 
11840431   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu december 2018   22,61  
vrátane DPH
  50/2018  16.01.2019  14.01.2019   16.1.2019 
11840396   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 11/2018   21,28  
vrátane DPH
  50/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840323   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu september 2018   18,62 
vrátane DPH
  50/2018  15.10.2018  14.10.2018  15.10.2018 
11840272   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za obedy počas praxe 08/2018   17,29 
vrátane DPH
  50/2018   12.09.2018   14.09.2018  12.9.2018 
11840238   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu jún 2018  14,63 
vrátane DPH
  51/2017  16.07.2018  14.07.2018  16.7.2018 
11840198   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 05/2018  18,62 
vrátane DPH
  51/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.6.2018 
11840166   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 04/2018  14,63 
vrátane DPH
  51/2017  14.05.2018  17.05.2018  15.5.2018 
11840134   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 03/2018  11,97 
vrátane DPH
  51/2017  21.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840075   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu február 2018   5,32  
vrátane DPH
  51/2017  12.03.2018  14.03.2018  12.3.2018 
11840047   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 01/2018  6,65 
vrátane DPH
  51/2017  13.02.2018  14.02.2018  13.2.2018 
11840281   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   38,03  
vrátane DPH
ZM č. : PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840280   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   74,83  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840279   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   102,97  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH
  87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840087   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce   182,00 
vrátane DPH
  12/2018  15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH
  13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840085   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171   400,00  
vrátane DPH
  14/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840224   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie internát júl 2018   92,97  
vrátane DPH
dohoda č. 34/2017    03.07.2018  12.07.2018   3.7.2018 
11840207   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie mesiac máj 2018  104,16 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017  13.06.2018  20.06.2018  13.6.2018 
11840150   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie, internát   89,87  
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    04.05.2018  16.05.2018  4.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť