Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840319   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   124,00  
vrátane DPH
  4000024713  09.10.2018  08.11.2018   11.10.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH
  4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH
  4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH
  4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH
  4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH
  4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH
  4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH
  4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH
  4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH
  4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH
  4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH
  4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH
  4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH
  4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH
  25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840305   IPEKO - vzdelávacia agentúra
Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen
47405279  vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu   45,00  
vrátane DPH
  61/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840368   IVes Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
  76/2018   22.11.2018  04.12.2018  26.11.2018 
11840004   Ján Bobro - pekáreň
Krivec 2845, Hriňová
34324810  faktúra za potraviny   63,26 
vrátane DPH
  2/2018  05.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840344   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby október 2018   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.11.2018  07.11.2018  6.11.2018 
11840299   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.10.2018  05.10.2018  3.10.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840039   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1   06.02.2018  08.02.2018  6.2.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH
  23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH
  95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH
  94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840418   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis autá   499,90 
vrátane DPH
  97/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840417   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za materiál   275,99 
vrátane DPH
  96/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840400   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta, DT687AU  330,00 
vrátane DPH
  86/2018  13.12.2018  20.12.2018  13.12.2018 
11840374   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
35678445  faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla   253,00 
vrátane DPH
  77/2018  03.12.2018  13.12.2018  3.12.2018 
11840336   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  údržba, servis auta   58,00 
vrátane DPH
  71/2018   24.10.2018   06.11.2018   24.10.2018 
11840242   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  faktúra za ostatné služby, servis autá   120,00  
vrátane DPH
  40/2018  19.07.2018  31.07.2018  20.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť