Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840168   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu jún 2018   81,53 
vrátane DPH
  39/2017  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH
  39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH
  39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH
  39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840055   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   121,70 
vrátane DPH
  39/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840018   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac február 2018   84,44 
vrátane DPH
  39/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840009   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu január 2018   95,86  
vrátane DPH
  39/2017  09.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH
  38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840225   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 06/2018   40,05  
vrátane DPH
  38/2017  04.07.2018   13.07.2018  4.7.2018 
11840214   Obec Veľká nad Ipľom
41,00
00316539  faktúra za služby   41,00  
vrátane DPH
  38/2017  25.06.2018  03.07.2018  26.6.2018 
11840165   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 04/2018   26,75 
vrátane DPH
  38/2017  11.05.2018  10.05.2018  14.5.2018 
11840122   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za ubyt. a stravu mesiac 03/2018   37,20 
vrátane DPH
  38/2017  10.04.2018  20.04.2018  10.4.2018 
11840069   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy za 02/2018   29,60 
vrátane DPH
  38/2017  05.03.2018  14.03.2018  5.3.2018 
11840048   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu 01/2018  10,60 
vrátane DPH
  38/2017  13.02.2018  23.02.2018  13.2.2018 
11840012   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č.86
00316539  faktúra za obedy 12/2017   29,60 
vrátane DPH
  38/2017  10.01.2018  21.01.2018  11.1.2018 
11840215   OZ BUBLINA
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1144,80 
vrátane DPH
  37/2018   27.06.2018  10.07.2018  27.6.2018 
11840211   Praktikpump s.r.o
Jesenského 63, 96001 Zvolen
36647861  faktúra za materiál   333,22  
vrátane DPH
  36/2018   21.06.2018  18.07.2018  21.6.2018 
11840246   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  faktúra za stravné chovancov mimo Ded   37,50 
vrátane DPH
  35/2018  30.07.2018  08.08.2018  30.7.2018 
11840034   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu - február 2018   127,31  
vrátane DPH
  35/2018   01.02.2018  03.02.2018  1.2.2018 
11840209   Školská jedleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu   29,93  
vrátane DPH
  35/2017  21.06.2018  25.06.2018  21.6.2018 
11840184   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu jún 2018   300,48  
bez DPH
  35/2017  31.05.2018  06.06.2018  31.5.2018 
11840152   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu  178,33 
vrátane DPH
  35/2017  07.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840102   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu apríl 2018   195,94  
vrátane DPH
  35/2017  28.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
11840060   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
37831283  faktúra za stravu marec 2018  175,26 
vrátane DPH
  35/2017  01.03.2018  07.03.2018  1.3.2018 
11840203   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová
36875392  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   150,80 
vrátane DPH
  34/2018   12.06.2018  17.06.2018  12.6.2018 
11840191   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat.  64,00 
vrátane DPH
  33/2018  04.06.2018  13.06.2018  4.6.2018 
11840190   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis auta   276,00  
vrátane DPH
  32/2018   04.06.2018  12.06.2018  4.6.2018 
11840183   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia   135,00 
vrátane DPH
  31/2018   30.05.2018  01.06.2018  30.5.2018 
11840179   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   35,00  
vrátane DPH
  30/2018  30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
11840041   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu - obedy 01/2018  26,28 
vrátane DPH
  30/2017  07.02.2018  14.02.2018  7.2.2018 
11840125   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 04/2018  79,02 
vrátane DPH
  3/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840178   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   33,00 
vrátane DPH
  29/2018   30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
11840161   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby  135,00 
vrátane DPH
  28/2018   11.05.2018  16.05.2018  14.5.2018 
11840155   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny   9,00  
vrátane DPH
  27/2018  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840143   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  faktúra za materiál   153,00 
vrátane DPH
  26/2018  02.05.2018  29.06.2018  2.5.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH
  25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840127   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  faktúra za vzdelávanie - odborný seminár   40,00  
vrátane DPH
  24/2018   11.04.2018  13.04.2018  11.4.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH
  23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť