Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840183   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia   135,00 
vrátane DPH
  31/2018   30.05.2018  01.06.2018  30.5.2018 
11840161   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby  135,00 
vrátane DPH
  28/2018   11.05.2018  16.05.2018  14.5.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11840026   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby mesiac december 2017   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    23.01.2018  02.02.2018  23.1.2018 
11840079   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov
00215627  faktúra za ubytovanie za február 2018   143,17 
vrátane DPH
Dohoda č.11    14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840425   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu za mesiac december 2018   145,67 
vrátane DPH
  47/2018  27.12.2018  28.12.2018  27.12.2018 
11840328   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu november 2018  145,60 
vrátane DPH
  45/2018  19.10.2018  25.10.2018  19.10.2018 
11840381   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu november 2018   146,12 
vrátane DPH
  47/2018  06.12.2018  11.12.2018  6.12.2018 
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840364   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby október 2018  147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    19.11.2018  30.11.2018  19.11.2018 
11840331   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - september 2018   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    23.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
11840284   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby august 2018   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.09.2018   01.10.2018   19.9.2018 
11840262   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby 07/2018   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    27.08.2018   30.08.2018  27.8.2018 
11840244   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    24.07.2018  03.08.2018  24.7.2018 
11840212   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.06.2018  02.07.2018  21.6.2018 
11840175   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    21.05.2018  30.05.2018  21.5.2018 
11840140   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    26.04.2018  07.05.2018  26.4.2018 
11840097   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - el.energia, plyn   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840353   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.  150,00 
vrátane DPH
ZM č.396/2017/9-GD4    12.11.2018  22.11.2018  12.11.2018 
11840240   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby bezp. II.Q/2018   150,00 
vrátane DPH
ZM č. 369/2017/9-GD4    18.07.2018  03.08.2018  20.7.2018 
11840239   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32
41139615  faktúra za služby požiarne a bezp.   150,00 
vrátane DPH
ZM č. 369/2017/9-GD4    18.07.2018  03.08.2018  20.7.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH
  38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840203   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová
36875392  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   150,80 
vrátane DPH
  34/2018   12.06.2018  17.06.2018  12.6.2018 
11840143   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  faktúra za materiál   153,00 
vrátane DPH
  26/2018  02.05.2018  29.06.2018  2.5.2018 
11840363   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu december 2018   156,42  
vrátane DPH
  45/2018  19.11.2018  23.11.2018  19.11.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH
  83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH
  13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840057   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   167,98 
vrátane DPH
    22.02.2018  23.04.2018  26.2.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840344   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby október 2018   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.11.2018  07.11.2018  6.11.2018 
11840299   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.10.2018  05.10.2018  3.10.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840105   Pyroboss s.r.o
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za služby požiarne a bezp.   170,16 
vrátane DPH
  20/2018  28.03.2018  05.04.2018  28.3.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť