Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu máj 2019   219,99 
vrátane DPH
  46/2018  23.04.2019  25.04.2019  23.4.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc máj 2019   219,99  
vrátane DPH
  46/2019   23.04.2019  25.04.2019  23.4.2019 
11940123   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát máj 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.04.2019  24.04.2019  15.4.2019 
11940122   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   212,88 
vrátane DPH
  45/2018  15.04.2019  24.04.2019  15.4.2019 
11940121   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.04.2019  24.04.2019  15.4.2019 
11940120   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  64,55  
vrátane DPH
  52/2018  15.04.2019  24.04.2019  15.4.2019 
11940112   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu 03/2019  175,37  
vrátane DPH
  47/2018  11.04.2019  24.04.2019  12.4.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH
    25.02.2019  22.04.2019  25.2.2019 
11940113   SŠ internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu marec 2019   40,26  
vrátane DPH
  64/2018  12.04.2019  21.04.2019  12.4.2019 
11940116   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2019   14,50 
vrátane DPH
  109/2016  12.04.2019  18.04.2019  12.4.2019 
11940110   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019   277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940109   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt)   94,19  
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940107   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  faktúra za služby   76,90  
vrátane DPH
ZM č. 20190313/9130    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940104   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940119   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra knihy,časopisy   42,76 
vrátane DPH
  2/2019   15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940118   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno - rekreačné pobyty chovancov   952,00  
vrátane DPH
  20/2019   15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940117   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940106   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
  faktúra za služby   30,55  
vrátane DPH
  63/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940105   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu sc   52,36  
vrátane DPH
  43/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940115   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc marec 2019   29,22  
vrátane DPH
  66/2018  11.04.2019  16.04.2019  12.4.2019 
11940111   PhDr.Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie - supervíziu odborného tímu a výchovných pracovníkov   710,00 
vrátane DPH
  18/2019  10.04.2019   15.04.2019  10.4.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.4.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019  1.4.2019 
11940108   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc 3/2019  2,66 
vrátane DPH
  50/2018  08.04.2019  14.04.2019  8.4.2019 
11940092   V.Krnáč - VLADIK
962 05 Hriňová 1880
35646497  faktúra za údržbu prev.strojov   194,00 
vrátane DPH
  14/2019   01.04.2019  14.04.2019   1.4.2019 
11940102   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019   66,37  
vrátane DPH
SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940101   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie internát apríl 2019   6,88  
vrátane DPH
SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940100   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie, internát marec 2019  68,50  
vrátane DPH
SR:85/51/2018    03.04.2019  13.04.2019  3.4.2019 
11940096   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby   14,50  
vrátane DPH
  109/2016  03.04.2019  11.04.2019  3.4.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH
  15/2019  28.03.2019  11.04.2019  28.3.2019 
11940095   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612/5, 96205Hriňová
00319961  dane z nehnuteľnosti   86,15 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1     03.04.2019   10.04.2019  3.4.2019 
11940089   Pyroboss s.r.o
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   191,28 
vrátane DPH
  16/2019  29.03.2019  06.04.2019   29.3.2019 
11940103   Stradet s.r.o
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce
36861766  spotreba energie  41,50  
vrátane DPH
    03.04.2019  05.04.2019  3.4.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940087   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  služby   852,17  
vrátane DPH
1144548    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH
1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940085   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280
00316296  rozhodnutie KO - mestá   90,00  
vrátane DPH
Ro č.229/2019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940083   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280
00316296  faktúra za spotrebu vody   81,00  
vrátane DPH
1762019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940082   portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Horný Slavkov
35463066  faktúra za vzdelávanie   177,12  
vrátane DPH
  13/2019  26.03.2019  05.04.2019   28.3.2019 
11940091   Asociácia správcov registratúry
J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno
  faktúra za vzdelávanie mimo sc  39,00 
vrátane DPH
  17/2019   01.04.2019  02.04.2019  1.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť