Faktúry 2019 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940262.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  supervízia  300,00 
bez DPH
  78/2019  17.6.2019  09.07.2019  22.7.2019 
11940261.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  supervízia  520,00 
bez DPH
  77/2019  17.6.2019  09.07.2019  22.7.2019 
11940078.00   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Ban. Bystrica
43701302  supervízia  604,00 
bez DPH
  36/2019  01.3.2019  07.03.2019  18.3.2019 
11940248.00   Mgr. Martina Bottová s.r.o.
Muráň 210, 049 01 Muráň
50049224  workshop 3.-4.7.2019  285,00 
bez DPH
  72/2019  04.7.2019  02.07.2019  22.7.2019 
11940465.00   Mgr. Lenka Lipanová
Južná trieda 66, Košice
42102715  supervízia - psychologičky  90,00 
bez DPH
  139/2019  02.12.2019  06.12.2019  17.1.2020 
11940369   Mgr. Lenka Lipanová
Južná trieda 66, Košice
42102715  Supervízia pre psychologičky a riaditeľka  120,00 
bez DPH
  112/2019  11.10.2019  16.10.2019  29.11.2019 
11940284.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za znečistenie ovzdušia - Cukrovarská RS  6,76 
bez DPH
rozhodnutie    26.7.2019  30.07.2019  31.7.2019 
11940070.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  znečistenie ovzdušia - Eduarda Putru, Rimavská Sob  6,76 
bez DPH
rozhodnutie    21.2.2019  28.02.2019  18.3.2019 
11940069.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  znečistenie ovzdušia, Nová Rimavská Sobota  5,74 
bez DPH
rozhodnutie    21.2.2019  28.02.2019  18.3.2019 
11940068.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  znečistenie ovzdušia - Krajná, Rim. Sobota  5,91 
bez DPH
rozhodnutie    21.2.2019  28.02.2019  18.3.2019 
11940067.00   Mesto Rimavská Sobota zneč.dan
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  znečistenie ovzdušia - ul. Javorová  5,91 
bez DPH
rozhodnutie    21.2.2019  28.02.2019  18.3.2019 
11940460.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, Rim. Sobota
00319031  poplatok za KO  11,74 
bez DPH
rozhodnutie    27.11.2019  02.12.2019  17.1.2020 
11940364   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, Rim. Sobota
00319031  Daň z nehnuteľnosti  252,74 
bez DPH
  rozhodnutie  07.10.2019  08.10.2019  29.11.2019 
11940092.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za TKO - Nová  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940091.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za TKO - Krajná  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940090.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za TKO - E. Putru  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940089.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok TKO - byt MD Rožňavská  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940088.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za TKO - Cukrovarská  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940087.00   Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
00319031  poplatok za komunálne odpady  97,81 
bez DPH
rozhodnutie    05.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940153.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
00316342  poplatok dane rok 2019  96,14 
bez DPH
rozhodnutie    18.4.2019  02.05.2019  14.5.2019 
11940152.00   Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
00316342  poplatok TKO za rok 2019  148,72 
bez DPH
rozhodnutie    18.4.2019  02.05.2019  14.5.2019 
11940508.00   Média-RS s.r.o.
Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota
47700491  čistiace prostriedky, všeobec. materiál  55,80 
vrátane DPH
  161/2019  18.12.2019  19.12.2019  17.1.2020 
11940476.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    04.12.2019  06.12.2019  17.1.2020 
11940424.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    06.11.2019  15.11.2019  17.1.2020 
11940357   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1526,26 
vrátane DPH
P1412/2015    03.10.2019  08.10.2019  29.11.2019 
11940310.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    03.9.2019  10.09.2019  25.9.2019 
11940293.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1.8.2019-31.8.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    05.8.2019  07.08.2019  25.9.2019 
11940258.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za odberné miesta 01.07.2019-31.07.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    27.6.2019  09.07.2019  22.7.2019 
11940230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka júm 2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    10.6.2019  14.06.2019  22.7.2019 
11940179.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01.05.2019-31.05.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    02.5.2019  16.05.2019  18.6.2019 
11940132.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka apríl 2019  1201,73 
vrátane DPH
P3418/2019    03.4.2019  16.04.2019  14.5.2019 
11940096.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za 01.03.2019-31.03.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.3.2019  18.03.2019  18.3.2019 
11940053.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu od 01.02.2019-28.02.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.2.2019  15.02.2019  18.3.2019 
11940021.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovacia faktúra ta plyn 01-12/2018  1595,84 
vrátane DPH
P1412/2015    22.1.2019  24.01.2019  26.2.2019 
11940002.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn 01.01.2019 - 31.01.2019  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    04.1.2019  18.01.2019  26.2.2019 
11940305.00   Kooperatíva poisťovňa
Vajnorská 100/A, Bratislava
00585441  HP vozidiel  931,67 
bez DPH
Výb.konanie    26.8.2019  30.08.2019  25.9.2019 
11940245.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefaničova 4, 816 23 Bratislava
00585441  preplatok Renault Trafic  -4,24 
bez DPH
poistná zmluva    03.7.2019  19.06.2019  22.7.2019 
11940167.00   Kooperatíva poisťovňa
´ˇStefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  havarijné poistenie 02.05.2019-09.09.2019  67,31 
bez DPH
6565233171    29.4.2019  30.04.2019  14.5.2019 
11940302.00   Klimatrade-Strechy s.r.o.
Šolochovova2997/11,Lučenec
43937039  Oprava strechy  9012,58 
bez DPH
  88/2019  22.8.2019  30.08.2019  25.9.2019 
11940371   KEart plus
L. Slobodu, 28, Lučenec
44810041  Montáž nálepky CDR RS  150,00 
bez DPH
  114/2019  15.10.2019  16.10.2019  29.11.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť