Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440317   EMI Sabinov
Ovocinárska 55 Sabinov
34346252  Faktúra za postelné prádlo  870,96 [$€-1] 
bez DPH
    29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440311   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji
34409307  Faktúra za supervíziu soc.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
    19.12.2014  23.12.2014  21.1.2015 
11440279   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji
34409307  Faktúra za supervíziu  120,00 [$€-1] 
bez DPH
    03.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440142   Albín Škoviera
Ivanka pri Dunaji ,Trenčianská 831/20
34409307  Fak za supervíziu  120 
bez DPH
42014    16.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
11440084   Doc.PhDr.Albn ŠkovieraPhd.
Trenčianská 831/20 Ivanka p.D
34409307  Fak za vzdel.supervizia 25.4.14  120 
bez DPH
12014    07.04.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440238   Pyromat- Haláš
L.Novomeského1216 Senica
34737481  Fak, za služ.revizia has. Prístrojov  289,90 [$€-1] 
bez DPH
201424  152014  14.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440221   Jozef Jaško
ul.1.mája 24 90029 Nová Dedinka
00352014  Fak za službu revizie V.Biel  120,00 [$€-1] 
bez DPH
352014  212014  01.10.2014  07.10.2014  10.12.2014 
11440294   Orange Slovensko a.s.
Metodová8 Bratislava
35697270  Faktúra za mob.služby6.11.-7,12  93,21 [$€-1] 
bez DPH
    10.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440260   Orange Slovensko
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fak za službu mobil sieti  93,02 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.11.2014  13.11.2014  10.12.2014 
11440235   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fak za službu tel hovory 6.10-5,11  93,51 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440187   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak. Za mobil služby 6.8.-5.8.14  94,66 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440157   Orange Slovensko
Metodova 8 Bratislava
35697270  Fak za mobil sluzby  12,99 
bez DPH
66639675    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440170   Orange Slovensko
Metodova 8 Bratislava
35697270  Fak za mobil sluzby  147,19 
bez DPH
66639675    10.07.2014  21.07.2014  12.8.2014 
11440139   Orange Slovensko
Bratislava Metodová 8
35697270  Fak za tel.hovory 6.6-5.7.14  75,93000000000001 
bez DPH
66639675    11.06.2014  13.06.2014  2.7.2014 
11440117   Orange a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak za mob.hovory 6.5.-5.6,.14  64,08 
bez DPH
66639675    09.05.2014  20.05.2014  10.6.2014 
11440090   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8 Bratislava
35697270  Fak za služ. hovory 1.3.14-31.3.14  83,34 
bez DPH
66639675    10.04.2014  17.04.2014  22.5.2014 
11440066   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Fak. Za služ hovory 6.3.-5.4.14  81,99  
bez DPH
66639675    11.03.2014  14.03.2014  20.5.2014 
11440035   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  DF35 fak.6.2.14-5.3.14  99,98 
bez DPH
66639675    10.02.2014  20.02.2014  16.5.2014 
11440006   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  DF6 06.12.06.01.14  87,73 
bez DPH
66639675    09.01.2014  16.01.2014  16.5.2014 
11440205   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35698270  Faktúra za službu 6.9.-5.10.14  93,49 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.09.2014  12.09.2014  16.10.2014 
11440079   Kanal M.P.S. s.r.o.
Šamorínska39 Senec
35710357  Fak. Za službu čist.kan.26.3.14  181,3 
bez DPH
520144056  2014/5  02.04.2014  11.04.2014  22.5.2014 
11440012   Verlag Dashofer
Železničná 13 Bratislava
35730129  DF1123.1.14-22.1.15  206,63 
bez DPH
13636017    15.01.2014  21.01.2014  16.5.2014 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440257   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fakl za službu vym rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1466230    07.11.2014  13.11.2014  10.12.2014 
11440237   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1460114    10.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440191   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak za prečnajom rohož.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1448029    19.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu 16.6-13.7.14  34,8 
bez DPH
1442102    21.07.2014  30.07.2014  12.8.2014 
11440151   Linstrom.s.r.o.
Oresianska ul.3, Trnava
35742364  Fak za sluzbu...  34,8 
bez DPH
1436105    25.06.2014  02.07.2014  12.8.2014 
11440122   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak za službu 21.4.18.5.4.14  32,54 
bez DPH
1429981    23.05.2014  29.05.2014  10.6.2014 
11440104   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak za službu 24.3.20.4.14  32,54 
bez DPH
1423585    29.04.2014  09.05.2014  10.6.2014 
11440075   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3, Trnava
35742364  Fak za službu 24.2.14-23.3.14  32,54 
bez DPH
1417424    31.03.2014  11.04.2014  22.5.2014 
11440053   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak, za službu 27.1.-23.2.14  32,54  
bez DPH
1411280  2014/1  03.03.2014  10.03.2014  20.5.2014 
11440027   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14  32,54 
bez DPH
1405056  1I2014  03.02.2014  07.02.2014  16.5.2014 
11440004   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3 Trnava
35742364  DF4prenaj.roh. 01.12.-29.12.13  23,38 
bez DPH
1377530  I./2014  07.01.2014  16.01.2014  16.5.2014 
11440108   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
03574355  Fak za odber elek. 1.5-31.5.14  377,14 
bez DPH
4031/2013    05.05.2014  15.05.2014  10.6.2014 
11440254   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elektriny DED  377,14 [$€-1] 
bez DPH
1011434258  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014  10.12.2014 
11440253   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elek.Kostol.V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH
1011434256  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014  10.12.2014 
11440252   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743556  Fak za odber elektriny MD V.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
1011434257  4031/2013  06.11.2014  12.11.2014  10.12.2014 
11440282   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440281   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť