Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400057   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu 1/2015  68,42 [$€-1] 
bez DPH
1115    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH
50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava
35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400060   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava
35815256  Faktúra zl. Plyn domy V. Biel 3/15 380,00€   
bez DPH
6300143673    02.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400061   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava
35815256  Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
6300143673    02.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400063   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za revizie v kotolni  341,99 [$€-1] 
bez DPH
215038  42015  05.03.2015  13.05.2015  9.4.2015 
115400064   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Fak za službu telekom 2/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
6771459173    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400065   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Fak. Za službu a IT 2/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH
1771459154    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400066   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8
35743565  Fak za elektrinu 3/2015 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400067   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8
35743565  Fak za elektrinu 3/2015VBiel  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400068   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8
35743565  Fak za elek. 3/15 V Biel MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400069   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29
35850370  Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD  296,45 [$€-1] 
bez DPH
115110907    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400070   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak za mobily 6.3-5.4.15  98,65 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400071   ZŠ Veľký Biel
Verľký Biel
00305146  Faktúra za stravu 3/2015  101,92 [$€-1] 
bez DPH
182015    11.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400072   ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za starvu2/2015  146,17 [$€-1] 
bez DPH
2015006  172014  12.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
115400073   Zoner s.r.o.
Kop4ianska 94 Bratislava
35770929  Fak.Vám ved.DNS obn, domeny  23,50 [$€-1] 
bez DPH
71501600    16.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava
00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    16.03.2015  19.03.2015  9.4.2015 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec
17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH
150021    17.03.2015  23.03.2015  9.4.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava
31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH
1082015    18.03.2015  13.04.2015  9.4.2015 
115400077   OU Veľký Biel
Veľký Biel
00305146  Fak za daň z nehnutelnosti  57,44 [$€-1] 
bez DPH
700451501    19.03.2015  25.03.2015  9.4.2015 
115400078   DC Bratislava
Slovinská Bratislava
31750338  Fak za stravu 2/2015  50,40 [$€-1] 
bez DPH
18    24.03.2015  27.03.2015  9.4.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540010   SPDDD ˇUaD
Ševčenková21 Bratislava
17316537  Fak.za stravu viken pobyt  72,00 [$€-1] 
bez DPH
14189    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540011   Obecný úrad
Železničná, Veľký Biel
00305146  Fak.za kom.odpad. 2015  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2015000005    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH
15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540013   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fak.za služ.telekom 122014  60,30 [$€-1] 
bez DPH
6769530592    15.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540019   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Faktúraplyn nedoplatok 2014  Fak,nedop,elek, V,B MD 
bez DPH
7401209496    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH
1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina
2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH
5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH
7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540079   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu prenaj.roh.3/15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
85115    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť