Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540220   Školská Jedáleňa MŠ
Veľký Biel
00305146  Faktúra za obedy Vešlký Biel  67,45 [$€-1] 
bez DPH
2115    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540219   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilne hovory  97,98 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540218   NUCV Blava
Tomam šíkova 4 Blava
00699438  Faktúra za seminár  20,00 [$€-1] 
bez DPH
119    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH
50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540215   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35820370  Faktúra za vodné stočné DeD  349,96 [$€-1] 
bez DPH
115160778    07.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540214   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540213   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B M s D  107,76 [$€-1] 
bez DPH
1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540212   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn V.B MD  120,90 [$€-1] 
bez DPH
1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540211   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu v DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
1011534188    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540210   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.B.  47,62 [$€-1] 
bez DPH
1011534187    04.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540209   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.B. MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH
1011534187    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540208   Tomira BP s.r.o. Košice
Muškátová 495/38 Košice
702015513  Faktúra za službu  177,18 [$€-1] 
bez DPH
7020150513    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH
1150914702    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
11540206   Univis s.r.o. BA
Nová Rožnavská 134/A Blava
31388027  Faktúra za opravu kotla Velký B.  71,40 [$€-1] 
bez DPH
150100639    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540205   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540204   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540203   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Rajská 15/A Bratislava
00585441  faktúra poistka za domy NFM  165,97 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540202   BPC AUTO
Wolkrova 9 Bratislava
44854986  Faktúra za servis auta  357,56 [$€-1] 
bez DPH
2015011475    25.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540201   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  Faktúra zákonné poist.aut..  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    21.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540200   YMCA BA
Trnavská cesta 67 Bratislava
42417457  Poplatok za víkedový pobyt 92015  96,00 [$€-1] 
bez DPH
2015023    19.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec
46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH
412015  142015  17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540197   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Fak Vám IT službu 82015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50150088    13.08.2015  19.08.2015  13.10.2015 
11540196   OU Veľký Biel
Veľký Biel
00305146  Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15  89,60 [$€-1] 
bez DPH
4862015    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540195   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763469  Fak Vám službu IT 1.7.-31.7.15  62,17 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540194   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763469  Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15  36,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540193   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15  98,22 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540192   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava
35815256  Fak.Vám 1.8.-31.8.15 zal. Plyn  380,00 [$€-1] 
bez DPH
510586931    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540191   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava
35815256  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
510586931    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540190   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany
35743565  Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek.  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540189   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany
35743565  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.elek.  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540188   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany
35743565  Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke.  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540187   Alianz- Slovenská poisťovna
Dostojevského rad4 Bratislava
00151700  Faktúrujeme Vám poistne ...  2,70 [$€-1] 
bez DPH
6625557621    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540186   Milana Kapustová Best Camp
Podlavická cesta 6452/29 BB
47755504  Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15  595,00 [$€-1] 
bez DPH
20150005    30.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540185   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra vodné stočné  499,30 [$€-1] 
bez DPH
115152224    29.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH
115080975    28.07.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540183   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540182   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€   
bez DPH
1500068335    28.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540181   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A
31592503  Faktúra Finančný spravodaj2016  26,40 [$€-1] 
bez DPH
5915036254    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť