Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540219   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilne hovory  97,98 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540193   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15  98,22 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540172   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilne služby6-7/15  94,18 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540119   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 4/15  94,60 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540093   Orange a.s. Slov ensko
Metodová 8, Bratislava
35697270  Faktúra za službu orange 4/15  92,39 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
115400070   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak za mobily 6.3-5.4.15  98,65 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400043   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Fak. Za mobilné služby 2/2015  95,96 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava
35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540331   Verlag Dashofer
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Faktúra za predplatné pre PAM  173,27 [$€-4173,27B] 
bez DPH
15610237    22.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
115400034   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Fa. pred. Smernice rok2015  155,52 [$€-1] 
bez DPH
15950484    04.02.2015  10.02.2015  4.3.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava
35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH
15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava
35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH
150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
11540316   Lindstrom
Oršianská ul.Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1571545    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1553187    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava
35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540079   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu prenaj.roh.3/15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
85115    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540309   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn VB MsD  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540308   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn VB MD  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540307   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540306   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540305   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540304   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MsD  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540264   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565    1743,18 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH
1011538029    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540243   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
1011538028    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
1011538027    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540241   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540240   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť