Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky
37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH
1011538029    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540243   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
1011538028    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
1011538027    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540241   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540240   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava
31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH
115102401    29.09.2015  27.10.2015  15.2.2016 
11540237   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540236   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B.  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
115400025   Full servis s.r.o.
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopirky  103,02 [$€-1] 
bez DPH
150024  12015  27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540153   Peter KOIŠ PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Žalúzie +montáž6ks 1skup.  64,26 [$€-1] 
bez DPH
  132015  25.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec
46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH
412015  142015  17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH
  148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH
  148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540235   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31658605  Faktúra za kanecelárske potr.  100,51 [$€-1] 
bez DPH
1501106136  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier  134,00 [$€-1] 
bez DPH
1501106135  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie
44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH
50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH
2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH
2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH
2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
115400072   ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za starvu2/2015  146,17 [$€-1] 
bez DPH
2015006  172014  12.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel
00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH
182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel
00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH
182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540286   Základná škola ŠJ
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu ŠJ 10/15  299,35 [$€-1] 
bez DPH
2015045  192015  13.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava
36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH
15208  202015  16.09.2015  21.09.2015  13.10.2015 
11540276   Univís s.r.o.
Rožňavská 134/A Bratislava
31388027  Faktúra za službu kotolňa  303,84 [$€-1] 
bez DPH
150100915  222015  09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540233   Jazef Jaško
Nová Dedinka
35264446  Faktúra za servis kotlov V.B.  120,00 [$€-1] 
bez DPH
232015  232015  25.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540232   Darina Bachratá ETA
Jesenského 8 Senec
32826184  Faktúra za tovar  40,32 [$€-1] 
bez DPH
201502  242015  23.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec
17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH
150123  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec
17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH
150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540273   Mgr. Matej Štepita
Bratislava, Vazovová 13
44600500  Faktúra za vzdelávanie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
10292015  262015  05.11.2015  09.11.2015  15.2.2016 
11540256   Online goup s.r.o.
Švabinského 1 Bratislava
47119594  Faktúra za materiál  88,50 [$€-1] 
bez DPH
9085  272015  21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
114400049   UNIVÍS s.r.o
Nová Rožňavská Bratislava
31388027  Fak za opravu kotla DeD  26,40 [$€-1] 
bez DPH
150100131  32015  17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
115400063   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za revizie v kotolni  341,99 [$€-1] 
bez DPH
215038  42015  05.03.2015  13.05.2015  9.4.2015 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH
502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava
35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH
150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť