Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640272   National Pen
Dublin Ireland P.O.BOX 1111
97264440  Faktúra za reklamné perá  60,49 [$€-1] 
bez DPH
122408    12.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640139   Národný ústav celoživ. Vzdel.
Tomašíková 4 Bratislava
00699438  Faktúra za vzdelávanie THU  130,00 [$€-1] 
bez DPH
196    12.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016  1.8.2016 
11640172   Mgr.phil.Luboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
06172016  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2016008    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
11640225   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640224   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktrúra za poist. Domov  165,97 [$€-1] 
bez DPH
654852325    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH
6584484914    11.03.2016    11.4.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava
504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640256   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za Manažeske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16090020    03.10.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640343   KVF, s.r.o.
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20161203  642016  22.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640316   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  96,00 [$€-1] 
bez DPH
20161024  572016  22.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH
20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640250   EDOS -PEM Inštitu vzdel
Tematínska 4 Bratislava
50288334  Faktúra za školenie CEM  55,00 [$€-1] 
bez DPH
10160036    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016  8.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640248   Mag.phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Blava
50106597  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160009    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    06.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640318   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 9-10/2016  136,89 [$€-1] 
bez DPH
212016    24.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640338   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  Fak. strava zim.tábor doučt.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
37206    13.12.2016  27.12.2016  16.1.2017 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16
50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH
7612016    13.10.2016  06.12.2016  8.12.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640274   Marianna Zupan
Trnavská 106, Bernolákovo
47501979  Faktúra za likv. Odpadu  150,00 [$€-1] 
bez DPH
9816    14.10.2016  17.10.2016  8.12.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH
43164967    03.11.2016    8.12.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH
43164368    06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH
4000004098    05.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016  26.9.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH
43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH
43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH
4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH
431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť