Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec
22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH
160121  682016  29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH
1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640346   EL-PRE-BLE
Orechová 16 , Bernolákovo 90027
37184342  Faktúra za revizie elek.bleskoz.  3407,57 [$€-1] 
bez DPH
282016  662016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640349   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002512  652016  29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640347   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  3700,00 [$€-1] 
bez DPH
4002472  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640345   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002482  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640344   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  4200,00 [$€-1] 
bez DPH
4002492  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640343   KVF, s.r.o.
Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20161203  642016  22.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH
160658  622016  14.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
11640033   Safetronics a.s.
Zvolenská cesta 14 B.Bystrica
36029203  Faktúra za pokladničku SHS  62,60 [$€-1] 
bez DPH
66011  62016  02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640316   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálií  96,00 [$€-1] 
bez DPH
20161024  572016  22.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH
20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640278   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
10212016  542016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava
504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640023   Coachingplus, o.z.
Cabanová Bratislava
42127131  Faktúra za workshop 21.22.1  69,00 [$€-1] 
bez DPH
616  42016  14.01.2016  21.01.2016  15.2.2016 
11640315   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -142,05 [$€-1] 
bez DPH
1051620555  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640314   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -4,84 [$€-1] 
bez DPH
1051620554  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640313   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -42,49 [$€-1] 
bez DPH
1051620556  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640296   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď 11/2016  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011647479  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640295   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 11/2016  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011647478  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640294   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 11/2016  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011647477  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016  26.9.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016  1.8.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640184   Jozef Hudák Alf servis
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta škoda oc.  51,80 [$€-1] 
bez DPH
632016  27/2016  01.07.2016  07.07.2016  1.8.2016 
11640146   ALF Servis J. Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta Nissan  105,90 [$€-1] 
bez DPH
26123383  232016  19.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH
20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť