Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640006   Softip
Galvaniho Bratislava
  Faktúra seminar roč. uzavierka  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2016307    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640006   Softip
Galvaniho Bratislava
  Faktúra seminar roč. uzavierka  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2016307    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640007   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640007   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640013   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH
40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť