Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011610779    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640063   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011610780    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektri Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011610781    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640065   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640066   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn MsD V. Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
3042016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
22016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
28016    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640074   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za hlasové služby + inter.  56,78 [$€-1] 
bez DPH
3782748137    07.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640075  
     
bez DPH
        11.4.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava
35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH
1160057    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH
2782748152    08.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH
6584484914    11.03.2016    11.4.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3116    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH
2816    08.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640085   DC Bratislava
Záhorská Bystrica
00163252  Faktúra za stravu 3/16  121,83 [$€-1] 
bez DPH
112016    15.03.2016    11.4.2016 
11640086   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava
36744271  Faktúra za manaž.zruč  133,20 [$€-1] 
bez DPH
16073    15.03.2016    11.4.2016 
11640087   Mgr. Andrea Hudeková
Šafaríkova 10, 91708 Trnava
1072417027  Faktúra za super víziu PR  60,00 [$€-1] 
bez DPH
142016    23.03.2016  01.04.2016  11.5.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava
42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3516    31.03.2016  04.04.2016  11.5.2016 
11640089   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra za domena  118,61 [$€-1] 
bez DPH
71602525    31.03.2016  05.04.2016  11.5.2016 
11640090   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
4012016    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640091   Mgr.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A BA
20160006  Faktúra za vxzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160006    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo
03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH
1617546    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640094   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MsD Velký Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640095   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MD Veĺký Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011615575    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640099   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MsD Velký Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011615574    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť