Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH
4000004098    05.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640230   Univerzitná nemocnica BA.
Limbová 5 Bratislava
31813861  Faktúra za poskyt.zdrav. službu  174,44 [$€-1] 
bez DPH
2031603068    22.08.2016  30.08.2016  26.9.2016 
11640229   Alf servis Bernolákovo
Senecká cesta Bernolákovo
140529044  Faktúra za kontrolu služ auta  71,60 [$€-1] 
bez DPH
852016    23.08.2016  02.09.2016  26.9.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH
1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640227   Ament s.r.o.
Siladicka Zálesie
44221061  Faktúra za toneru  45,70 [$€-1] 
bez DPH
1020160109    19.06.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640226   EH Servis s.r.o.
Električná 7, Trenčín
36712124  Faktúra zastravu Erazmus  1000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016000114    18.08.2016  02.09.2016  26.9.2016 
11640225   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktúra PZP autá  165,20 [$€-1] 
bez DPH
6565075314    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640224   Kooperatíva poisťovňa a.s
Štefanoková Bratislava
00585441  Faktrúra za poist. Domov  165,97 [$€-1] 
bez DPH
654852325    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640223   Orange slovensko a.s
Metodová, 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,00 [$€-1] 
bez DPH
66639675    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH
2016047    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016046    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1787391581    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640219   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1787391567    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640218   Obecný úrad
Veľký Bieľ
00305146  Faktúra za stočné Kostolná V.Biel  79,80 [$€-1] 
bez DPH
4972016    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640216   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35894172  Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16  419,05 [$€-1] 
bez DPH
16152746    05.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016  26.9.2016 
11640214   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn Obchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640213   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn Kostolná V.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640212   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 8/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011631728    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640211   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elek.Obchodná V.Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011631726    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640210   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elek. Kostolná V.Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011631725    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640209   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 8/16  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011631727    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640208   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné13.5-13.6  421,28 [$€-1] 
bez DPH
116151400    01.08.2016  04.08.2016  26.9.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016  26.9.2016 
11640207   CK Globtour Group a.s
Pribinová 8 Bratislava
     
bez DPH
        1.8.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640205   Detský domov BA
Učitelská42 Bratislava
31746659  Refundácia úrady poistného...  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076317    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640204   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Faktúra za stravu  2,63 [$€-1] 
bez DPH
201621775    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016  1.8.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH
8016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH
8516    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640195   Ornage Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za monilné služby  117,25 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.07.2016  18.07.2016  1.8.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016  1.8.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť