Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640208   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné13.5-13.6  421,28 [$€-1] 
bez DPH
116151400    01.08.2016  04.08.2016  26.9.2016 
11640207   CK Globtour Group a.s
Pribinová 8 Bratislava
     
bez DPH
        1.8.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina
31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1603122600    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640205   Detský domov BA
Učitelská42 Bratislava
31746659  Refundácia úrady poistného...  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076317    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640204   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Faktúra za stravu  2,63 [$€-1] 
bez DPH
201621775    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH
8016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób
30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH
2016093    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice
17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH
8516    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640195   Ornage Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za monilné služby  117,25 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.07.2016  18.07.2016  1.8.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016  1.8.2016 
11640192   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,56 [$€-1] 
bez DPH
9786463711    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640191   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálka 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom inter.  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9786463728    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
16401190   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016MD  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640189   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 VB  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640188   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640187   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet.  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640186   ornage Slovensko a.s.
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640185   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640180   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Papier  144,00 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640179   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Mat.  53,84 [$€-1] 
bez DPH
160105496    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640177   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,V.B  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    23.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640176   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu ,MD V.B  17,98 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    23.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640175   UNION poiťovňa a.s
Bajkálska 29 Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie detí  60,75 [$€-1] 
bez DPH
55076298    20.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640174   UNION poiťovňa a.s
Bajkálska 29 Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie detio  26,68 [$€-1] 
bez DPH
55076303    20.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640173   Reedukačné centrum
Zámok 1 Hlohovec
201621760  Faktúra za stravu Vontszemu  6,15 [$€-1] 
bez DPH
201621760    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
11640172   Mgr.phil.Luboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
06172016  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2016008    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
11640171   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
6172016    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
11640170   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova Bratislava
00001313  Faktúra za seminár pre vych.  100,00 [$€-1] 
bez DPH
1313    15.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640169   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca
17150922  Faktúra za stravu 5/2016  80,00 [$€-1] 
bez DPH
7016    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640168   LVS Košice Barca
Tešedíková 3 košice Barca
17150922  Faktúra za stravu 5/2016  89,60 [$€-1] 
bez DPH
6916    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160065    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640166   Orange Slovensko, a.s.
Metodová8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  119,63 [$€-1] 
bez DPH
66639675    13.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640165   5S s.r.o. Bratislava
Bajkálska 5/B, Bratislava
367744271  Faktúra za vzdelávanie  151,20 [$€-1] 
bez DPH
16140    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640164   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9785530171    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640163   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,90 [$€-1] 
bez DPH
9785530157    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť