Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo
37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH
102016    03.05.2016  06.05.2016  1.7.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava
37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH
652016    16.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640197   Mgr.Andrea Hudecová
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra za supervizie PR  279,00 [$€-1] 
bez DPH
292016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640029   Sukromna škola v prírode
Lom nad Rimavicou
37998773  Faktúra za pobyt Ostrý Grúň  460,00 [$€-1] 
bez DPH
1026    22.01.2016  26.01.2016  15.2.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH
253    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH
252    09.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH
226    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
227    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
200    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH
199    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640246   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za stravu 9/16  78,52 [$€-1] 
bez DPH
172    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640245   LVS Poľný Kesov
Mojmírská 70, Poľná Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 9/16  10,00 [$€-1] 
bez DPH
173    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH
20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava
42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3516    31.03.2016  04.04.2016  11.5.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH
2816    08.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3116    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava
42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH
1816    25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
11640023   Coachingplus, o.z.
Cabanová Bratislava
42127131  Faktúra za workshop 21.22.1  69,00 [$€-1] 
bez DPH
616  42016  14.01.2016  21.01.2016  15.2.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH
43161701    09.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre
43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH
16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160119    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640227   Ament s.r.o.
Siladicka Zálesie
44221061  Faktúra za toneru  45,70 [$€-1] 
bez DPH
1020160109    19.06.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016  1.8.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160065    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640136   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  85,31 [$€-1] 
bez DPH
1020160054    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640135   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  48,96 [$€-1] 
bez DPH
1020160053    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
44221061    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640015   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 122015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
5015170    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640288   Mamo, s.r.o.
Kysucká Senec
44390475  Faktúra za zabezpečenie Konf.  11000,00 [$€-1] 
bez DPH
2016095    04.11.2016  09.11.2016  8.12.2016 
11640312   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
11182016    18.12.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640278   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
10212016  542016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640249   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
9232016    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640171   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
6172016    20.06.2016  01.07.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť