Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640129   Mgr.Matej Štepita
Bratislava
44600500  Faktúra za vydelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
5062016    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640090   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
4012016    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
3042016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2122016    16.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH
2016010668    18.04.2016  22.04.2016  11.5.2016 
11640349   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002512  652016  29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640347   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  3700,00 [$€-1] 
bez DPH
4002472  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640345   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava III.
45895856  Faktúra za nábytok komody  615,00 [$€-1] 
bez DPH
4002482  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640344   Drevona Gropup s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava III.
45895856  Faktúra za válendy  4200,00 [$€-1] 
bez DPH
4002492  652016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65
46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016065    03.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640222   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za dezinfekciu  1600,00 [$€-1] 
bez DPH
2016047    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640221   FULLPROFIT servis s.r.o.
Réca 65
46806598  Faktúra za diagnostiku denzif.  300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016046    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH
43164967    03.11.2016    8.12.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH
43164368    06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640231   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za plnenie strav.lístkov  2822,40 [$€-1] 
bez DPH
4000004098    05.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640215   GGFS s.r.o.
Sasinková ul 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie elek. Poukážok  2998,80 [$€-1] 
bez DPH
43163187    02.08.2016  23.08.2016  26.9.2016 
11640194   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravovacie poukážky  2736,00 [$€-1] 
bez DPH
43162666    11.07.2016  25.07.2016  1.8.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH
43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH
43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH
4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH
431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH
43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640274   Marianna Zupan
Trnavská 106, Bernolákovo
47501979  Faktúra za likv. Odpadu  150,00 [$€-1] 
bez DPH
9816    14.10.2016  17.10.2016  8.12.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640338   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  Fak. strava zim.tábor doučt.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
37206    13.12.2016  27.12.2016  16.1.2017 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16
50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH
7612016    13.10.2016  06.12.2016  8.12.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered
50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH
192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    06.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640318   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 9-10/2016  136,89 [$€-1] 
bez DPH
212016    24.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016  8.12.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640248   Mag.phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Blava
50106597  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160009    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť