Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740245   ISPERA Slovakia.s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Blava
46660551  Faktúra za za službu 9/2017  14,90 [$€-1] 
bez DPH
170900887    11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740251   PhDR.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerské vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17090053  422017  29.09.2017  03.10.2017  4.10.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740118   MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33 Trenčín
170700530  Faktúra za nábytok pre PR  322,00 [$€-1] 
bez DPH
170700530  242017  10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740127   Proeko s.r.o.
Strmy vršok 18, 84106 Bratislava
50685406  Faktúra za vzdelávanie VO  70,00 [$€-1] 
bez DPH
17052017    24.04.2017  27.04.2017  7.6.2017 
11740150   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152Bratislava
50441883  Faktúra za manažerské vzdel.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17050043    23.05.2017  05.06.2017  7.6.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001
31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740223   Matej Salay Kont-Blesk
Kostolná 13, Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz kontajnera  144,00 [$€-1] 
bez DPH
170362  382017  22.08.2017  25.08.2017  6.9.2017 
11740095   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manžerske vzdelávanie  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17030022  212017  20.03.2017  22.03.2017  18.4.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17010005    02.01.1900  08.02.2017  21.2.2017 
11740248   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu Obchodná V.Biel  22,46 [$€-1] 
bez DPH
1700068335    26.09.2017  09.10.2017  4.10.2017 
11740173   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8  22,46 [$€-1] 
bez DPH
1700068335    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740249   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1700068300    26.09.2017  09.10.2017  4.10.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH
1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740298   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740263   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740244   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 9/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164  492017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740297   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  59,01 [$€-1] 
bez DPH
163    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740264   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  60,48 [$€-1] 
bez DPH
163    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740243   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 92017  56,33 [$€-1] 
bez DPH
163  502017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740037   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné Veľký Biel MD  2,24 [$€-1] 
bez DPH
160068335    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740040   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.Biel MsD  5,62 [$€-1] 
bez DPH
160068300    03.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740002   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné V.Biel MD  14,97 [$€-1] 
bez DPH
1600068335    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740003   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740098   DC Bratislava
DC Slovínska Bratislava
03170338  Faktúra za stravu Zemešová  80,64 [$€-1] 
bez DPH
16    23.03.2017  27.03.2017  18.4.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH
1552812216    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740202   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17  8,53 [$€-1] 
bez DPH
155280717    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
17404194   Reedukačné centrum
S.Kollíra 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 6/2017  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155280617    21.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
11740170   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 5/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280517    13.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
11740122   Reedukačné centrum
S.Kollara 72, Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 3/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280317    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH
155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740210   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740209   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plynV.B. MsD  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740208   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok plyn V.B.MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740186   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn DD 7/17  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740185   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740184   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra plyn V.Biel MD7/17  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť