Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740046   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740045   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740026   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď  -732,39 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    24.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740024   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vyuč.plyn MDMsD  -15,13 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    17.01.2017  09.02.2017  17.2.2017 
11740009   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MsD V.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740008   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740007   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeDBernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740168   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 6/2017  72,14 [$€-1] 
bez DPH
135  382016  13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740094   National Pen
P.O.BOx0013 Bratislava 090
97264440  Faktúra za predmety..  104,69 [$€-1] 
bez DPH
130986    16.03.2017  24.03.2017  18.4.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH
122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH
12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740266   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancova 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  300,00 [$€-1] 
bez DPH
1202017    10.10.2017  08.11.2017  27.11.2017 
11740091   Z +M servis a.s
Ivanská cesta 30/B Bratislava
44195591  Faktúra za prenájom tlačiarní  403,20 [$€-1] 
bez DPH
120171734  102017  13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740124   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičová 4 Bratislava
00585441  Faktúra za nhrady poistného plnenia  67,00 [$€-1] 
bez DPH
1177018017    11.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740228   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 15.7-11.8.  401,22 [$€-1] 
bez DPH
117159320    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740280   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  FA za vodné a stočné DD  363,32 [$€-1] 
bez DPH
117157581    31.10.2017  09.11.2017  27.11.2017 
11740270   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  FA za vodné a stočné DD  584,00 [$€-1] 
bez DPH
117157581    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740224   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.6-14.7  309,83 [$€-1] 
bez DPH
117157581    25.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH
117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740166   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DD  459,18 [$€-1] 
bez DPH
117135398    13.06.2017  06.07.2017  23.6.2017 
11740138   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeDNádej  448,03 [$€-1] 
bez DPH
117125550    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740106   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné DD  122,59 [$€-1] 
bez DPH
117116607    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740102   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD  26,95 [$€-1] 
bez DPH
117116316    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné  425,75 [$€-1] 
bez DPH
117116037    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740126   BVS a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava
35840370  Faktúra doplatok DPH  107,73 [$€-1] 
bez DPH
117108975    21.04.2017  24.04.2017  7.6.2017 
11740089   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné DD  538,67 [$€-1] 
bez DPH
117108975    13.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740105   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  32,57 [$€-1] 
bez DPH
11700729    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740036   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.-31.12  287,54 [$€-1] 
bez DPH
116210220    31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740068   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo
47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
1117  152017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť