Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740140   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu nášho klienta  54,44 [$€-1] 
bez DPH
108    09.05.2015  17.05.2017  7.6.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH
12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH
102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH
20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740247   ZMCA BA
Trnavská cesta 67
42417457  Faktúra účast. poplatok  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2017039    19.09.2017  27.09.2017  4.10.2017 
11740233   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011743560    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740203   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok elek. V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740134   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011726348    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740109   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
1011721947    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740079   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740053   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elketrinu 2/17 MsD  48,67 [$€-1] 
bez DPH
1011708410    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740299   RC Trstín
č.d.335, Trstín
00163317  FA za stravu Danielová Simona  45,63 [$€-1] 
bez DPH
    13.11.2017  16.11.2017  13.12.2017 
11740304   Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu OMV  43,40 [$€-1] 
bez DPH
  73/2017  23.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740314   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektrinu Obchodná, VB  41,27 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740314   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektrinu Obchodná, VB  41,27 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740285   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za el. energie Obchodná  41,27 [$€-1] 
bez DPH
1067VP_ZSE/2017E    06.11.2017  29.11.2017  13.12.2017 
11740321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740295   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel. 02/45994411  40,58 [$€-1] 
bez DPH
799861581    09.11.2017  23.11.2017  13.12.2017 
11740261   Slovak telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telefón 02/45994411  40,66 [$€-1] 
bez DPH
799861581    06.10.2017  06.11.2017  27.11.2017 
11740238   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
799861581    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740144   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory v pev.sieti  40,58 [$€-1] 
bez DPH
8795930786    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť