Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740203   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra preddavok elek. V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740181   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinuV.B. MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740099   PROEKO s.r.o.
Stŕmy vršok 18, Bratislava
35900831  Faktúra za odborný seminár  69,00 [$€-1] 
bez DPH
4042017    23.03.2017  29.03.2017  18.4.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH
431700850    06.02.2017  27.02.2017  21.2.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH
431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740117   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 4/17  2850,00 [$€-1] 
bez DPH
431702372    10.04.2017  27.04.2017  20.4.2017 
11740142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
431403116  Faktúra za dobitie strav.kuponov  3420,00 [$€-1] 
bez DPH
431703116    09.05.2017  29.05.2017  7.6.2017 
11740178   GGFS, s.r.o
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie kuponov 7/17  3325,00 [$€-1] 
bez DPH
431704719    03.07.2017  27.07.2017  2.8.2017 
11740207   GGFS s.r.o
Sasinková5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav lístkov  3214,80 [$€-1] 
bez DPH
431705682    03.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740283   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za el.stravovacie poukážky  3522,60 [$€-1] 
bez DPH
431706540    03.11.2017  01.12.2017  13.12.2017 
11740255   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  za elektronické stravovacie poukážky  3651,80 [$€-1] 
bez DPH
431706540    04.10.2017  27.10.2017  27.11.2017 
11740236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislva
47079690  Faktúra za dobitei str.kup. 917  3078,00 [$€-1] 
bez DPH
431706540    05.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740187   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750,/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravu let. Tábor  1400,00 [$€-1] 
bez DPH
4752017    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740213   Obecný úrad
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné MsD Kostolná  70,00 [$€-1] 
bez DPH
4792017    08.08.2017  14.08.2017  6.9.2017 
11740115   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory 45994411  40,58 [$€-1] 
bez DPH
4794955137    06.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740294   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel.a internet  34,79 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    08.11.2017  23.11.2017  13.12.2017 
11740267   Slovak telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel.a internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    10.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740239   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za internet apevnú sieť  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  23.6.2017 
11740163   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav kupónov  3469,40 [$€-1] 
bez DPH
493452015    07.06.2017  28.06.2017  9.6.2017 
11740022   Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa 01001Žilina
31592503  Faktúra doplatok FS2016  13,67 [$€-1] 
bez DPH
50041602852    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37
00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH
52017    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740151   Alza cz.
Jateční 33a Praha
36562939  Faktúra za sušičky 4ks  2634,49 [$€-1] 
bez DPH
5217089211    25.05.2017  26.05.2017  7.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť